一、部门职能职责
1.建筑市场管理,工程质量监督,安全生产监督。
2.建筑工程的竣工验收,招标投标的市场监督,建筑市场交易管理等。
二、单位基本情况
南岳区建筑管理站是自收自支的 事业单位,根据编办核定,我单位内设股室 3个,分别是质监室,安监室和办公室 ,核定编制人数 24 人,其中:全部为自收自支事业编制, 2017年末实际在岗在编人数24 人,退休人员 2 人,临聘人员 2 人,现有公务用车 2 台,其中接待调研用车1 台,执法执勤用车 1台。
三、
部门收支总体情况
我部(办、委、局)2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数276 万元,其中:经费拨款 276 万元, 2018年收入预算较上年预算增加30万元,主要是由于人员工资福利每年在增加,工作经费也在增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数300 万元,其中:基本支出 280 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 20 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款276 万元,比2017年预算增加30万元。增加的原因主要是职工的工资福利费用的增加,以及商品和服务支出的增加。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为20 万元,其中:公务接待费 15 万元,公务用车购置及运行费 5 万元(其中公务用车运行费5 万元。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算8 万元,政府采购服务预算2 万元。
4.国有资产占有情况说明:
2018年本单位固定资产年初数2,624,919.60,均为财政拨款支出。其中:1、办公用房1,848,366.94元、2执法执勤车辆2台306,564.00元、3.办公家具及用具等469,988.66元。
5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:
本单位无重点项目。
五、
名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表