归档时间:2023-02-22

南岳区门票管理处2017年部门预算公开的说明

发布时间:2017年04月18日 09:34 来源: 作者:

一、主要职责

1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。

2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。

3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。

4、负责重要公务接侍免票的操作与管理。

5、负责门票的稽查,维护正常的门票征管秩序,防止门票收入跑、冒、滴、漏。

6、负责香客、学生旅游市场营销,制定并组织实施香客、学生市场促销计划。.

7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作,依法打击扰乱门票征收秩序行为。

8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况:南岳区门票管理处属于全额拨款的正科级事业单位,根据编办核定内设四个股室:办公室、计财股、营销股、稽核股;三个二级机构:大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数115人,其中:行政编制8人,全额事业编制96人,自收自支编制11人,退休人员51人,招聘人员93人,零时工17人。现有公务用车4台,其中稽查用车2台,接送员工班车1台,其他公务用车1台。

三:部门收支总体情况

收入预算情况

我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款,国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)、收入预算,2017年年初收入预算数1242.9万元,其中:经费拨款1141.9万元,纳入预算管理的非税收入拨款101万元,2017年收入预算较上年预算增加65.18万元,主要是由于加大稽查力度,招聘人员增加。

(二)、支出预算,2017年年初预算1242.9万元其中:基本支出预算649.54万元:

1)、工资福利支出575.67万元;

2)、一般商品和服务支出9.22万元;

3)、对个人和家庭的补助64.65万元。

2、部门项目支出预算593.36万元

1)、人员补助经费100万元;

2)、门票稽查经费50万元;

3)、招聘人员经费293万元;

4)、百日劳动竞赛及举报费奖励16万元;

5)、站所食堂补助41万元;

6)、站所管理日常经费27万元;

7)、外围售票包干经费35万元;

8)、服装经费9.36万元;

9)、职工意外保险2万元;

10)、武警值班及相关协调经费10万元。

11)、人员培训经费10万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.22万元,与2016年相同。

2、三公经费预算

2017年三公经费预算数为4.68万元,其中公务接待费2.18万元,公务运车运行费2.5万元,2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

五、    名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2017年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表 

 

预算公开表_[501]门票处_经建股.xls