一、主要职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接侍免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查,维护正常的门票征管秩序,防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销,制定并组织实施香客、学生市场促销计划。.
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作,依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况:南岳区门票管理处属于全额拨款的正科级事业单位,根据编办核定内设四个股室:办公室、计财股、营销股、稽核股;三个二级机构:大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数115人,其中:行政编制8人,全额事业编制96人,自收自支编制11人,退休人员51人,招聘人员93人,零时工17人。现有公务用车4台,其中稽查用车2台,接送员工班车1台,其他公务用车1台。
三:部门收支总体情况
收入预算情况
我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款,国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)、收入预算,2017年年初收入预算数1242.9万元,其中:经费拨款1141.9万元,纳入预算管理的非税收入拨款101万元,2017年收入预算较上年预算增加65.18万元,主要是由于加大稽查力度,招聘人员增加。
(二)、支出预算,2017年年初预算1242.9万元其中:基本支出预算649.54万元:
(1)、工资福利支出575.67万元;
(2)、一般商品和服务支出9.22万元;
(3)、对个人和家庭的补助64.65万元。
2、部门项目支出预算593.36万元
(1)、人员补助经费100万元;
(2)、门票稽查经费50万元;
(3)、招聘人员经费293万元;
(4)、百日劳动竞赛及举报费奖励16万元;
(5)、站所食堂补助41万元;
(6)、站所管理日常经费27万元;
(7)、外围售票包干经费35万元;
(8)、服装经费9.36万元;
(9)、职工意外保险2万元;
(10)、武警值班及相关协调经费10万元。
(11)、人员培训经费10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.22万元,与2016年相同。
2、三公经费预算
2017年三公经费预算数为4.68万元,其中公务接待费2.18万元,公务运车运行费2.5万元,2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
五、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表