一、职能职责:
1、根据国家、省、市、区交通运输发展战略,认真贯彻执行上级有关的交通运输方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要,拟定本区交通工程质量与安全计划,经区交通运输局审批后组织实施。
3、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设造价的编制、控制和监督。
4、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设质量的监督和监管。
5、负责农村公路、停车场站及桥梁等交通工程建设安全的监督和管理。
6、承办衡阳市交通质量与安全监督处和南岳区交通运输局交办的其它事
二、2017年工作要点:
1、深入有序开展监督工作、强化监督力度。
2、突出重点,推进监督工作新进展。
3、加大宣传教育力度,增强质量安全意识。
4、加强内部建设,提高队伍素质。
三、单位基本情况:
南岳区交通工程质量与安全监督所是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我所设3个股室,分别是办公室、财务室、综合业务股室,核定编制人数10人,全额事业编制10人,2016年末实际在岗面编人数8人,退休人员2人。
四、部门收支总体情况:
我单位2017年部门预算收支全部为一般公共预算,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2017年收支年初预算数一般预算拨款75.49万元,其中:经费拨款75.49万元。2017年收入预算较上年预算增加15.81万元,主要是由于2016年5月本单位新增两名全额事业编制的工作人员。
(二)支出预算,
2017年单位预算支出75.49万元,其中:基本支出46.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务面发行的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出28.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标面发生的支出,主要是用于交通建设工程检测与鉴定、交通建设市场监督管理、交通建设工程管理、交通建设工程质量与安全监督、交通工程事故仲裁调解与调查方面等。
五、其他重要事项的情况说明:
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.6万元,比2016年预算增加0万元。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 2.7万元,其中:公务接待费 2.7万元2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0万元。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表