归档时间:2023-04-02

南岳区路灯站2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月07日 15:42 来源:衡阳市电子政务办 作者:

一、部门职能职责

1.安排部署,不断推进道路照明工程,力争我站的工作主要是围绕照明工程为重点,积极推进路灯建设,加强路灯管理,为城市建设作出新的贡献。 

2.按照区委、区政府和区住建局的工作道路做好,照明工程跟上,让人民群众真正得到实惠。 

二、单位基本情况

衡阳市南岳区路灯管理站是一半人员全额拨款、一半人员差额拨款、编制属于自收自支的事业单位,根据编办核定,根据编办核定,我站核定编制人数15人,自收自支事业编制15人,2016年末实际在岗在编人数15人,退休人员数2人,临聘人员数3人,其他路灯工程车用车3台。 

三、 部门收支总体情况

我站2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数213.61万元,其中:经费拨款213.61万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2018年收入预算较上年预算增加47万元,主要是由于工资福利的预算提高。

(二)支出预算,2018年年初预算数213.61万元,其中:基本支出104.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出109.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于路灯维修、维护费用及路灯工程车维修费 、燃料费等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.26万元,与2017年预算一致。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加6万元,增加的原因主要是2017年未做公务用车购置及运行费的预算,但实际有此方面的开支。

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有情况说明:

2018年本单位固定资产年初数4,235,125.45元,均为财政拨款支出。其中:1、办公用房178617.80元、2执法执勤车辆3748,000.00元、3.办公家具及用具、路灯等3,308,507.65元。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

本单位无重点项目。

五、 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表  

路灯站2018年预算批复.xls

路灯站专项资金绩效目标申报表.doc

南岳区路灯站部门整体支出绩效目标申报表.doc

路灯.xls