一、部门职能职责
1.部署,不断推进道路照明工程,力争我站的工作主要是围绕照明工程为重点,积极推进路灯建设,加强路灯管理,为城市建设作出新的贡献。
2.按照区委、区政府和区住建局的工作道路做好,照明工程跟上,让人民群众真正得到实惠。
二、单位基本情况
路灯管理站是 (一半人员全额拨款、一半人员差额拨款、编制属于自收自支的事业单位),根据编办核定,我站核定编制人数15人,自收自支事业编制15人,2016年末实际在岗在编人数15人,退休人员数2人,临聘人员数3人,其他路灯工程车用车3台。
三、 部门收支总体情况
我站2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款166.61,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2017年年初预算数166.61万元,其中:经费拨款166.61万元,纳入预算管理的非税收入拨款 万元,转移支付拨款 万元,财政专户管理的非税收入拨款 万元,经营收入 万元,上级补助收入 万元,其他收入 万元。2017年收入预算较上年预算增加6.24万元,主要是用于路灯维修、维护费及路灯工程车燃料费与维修费。
(二)支出预算,2017年年初预算数166.61万元,其中:基本支出68.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出98万元,主要用于路灯维修、维护费用68万元,路灯工程车维修费 、燃料费10万元,人员补助经费20万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.26万元,比2016年预算增加(减少) 万元。增加(减少)的原因主要是 。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为1.26万元,其中:公务接待费1.26 万元,公务用车购置及运行费 万元(其中公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少) 万元,增加(减少)的原因主要是 。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购服务预算 万元。
五、 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印
刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、邮电费专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。