衡阳市南岳区道路运输管理所
2017年度部门决算公开说明
一、基本情况
(一)主要职能
1、根据国家、省、市交通运输发展战略,认真贯彻落实上级有关交通运输的方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要,拟定本区道路运输行业发展规划、中长期规划、年度规划和实施计划,经区交通运输局审批核定后,组织监督实施。
3、负责对道路客运、货运组织的管理,负责对关系国计民生的重点物质运输、紧急物质运输进行有效的组织和指挥。
4、负责道路运输客运货站场、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,对汽车(含摩托车)驾驶学校开、停、歇业的年度审验和审批。
5、负责培育和依法管理道路运输市场,负责区内客运班线开、停、歇业及更新的年度审验和审批;负责区际客运班线开、停、歇业及更新的初审;负责对全区客货运企业进行质量信誉考核等工作。
6、负责交通安全监督指导、场站建设,负责引导道路运输行业协调发展。
7、负责对汽车、摩托车维修市场的管理,负责三类汽车、摩托车维修经营户开、停、歇业的年度审验和审批。
8、负责城区客运、出租车运输的管理,依法打击非法营运,维持客货运输市场秩序。
9、承办市道路运输管理处和南岳区交通运输局交办的其它事项。
(二)、内设机构
根据上述职责,南岳区道路运输管理所设3个职能股(室)。办公室、运政股、场站管理股。
(三)人员情况
全额拨款事业编人员12人,临聘人员2人。
三、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
四、2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明。本年收入合计278.44万元,其中:财政拨款收入273.44 万元,占98.2%上级补助收入5万元,占1.8%。
(二)支出决算情况说明。本年支出合计293.02万元,其中:基本支出134.39万元,占45.86%;项目支出158.63万元,占54.14%。
(三)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收、支总计273.44万元。
(四)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入273.44万元。
2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出288.02万元,其中:基本支出134.39万元,占46.65%;项目支出153.63万元,占53.35%。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费126.24万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费8.15万元,主要包括商品和服务支出,其他资本性支出66.45。
五、国有资产占有情况
截止2017年底,我单位名下固定资产176.5万元,其中:房屋950 平方米,价值132.7 万元,公车2 台,价值23.13万元,办公设备20.67 万元。
我单位没有重点项预算绩效目标等预算绩效情况
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。