归档时间:2023-09-06

南岳区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

发布时间:2019年05月31日 15:17 来源:衡阳市电子政务办 作者:

  一、部门职能职责 

  1.中心坚决贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和湖南省实施《母婴保健法管理办法》,负责全区的妇幼保健,计划生育指导,母婴保健法执法,基本公共卫生服务相关项目,妇幼卫生监测,全区妇幼卫生计划生育技术指导。开展基本医疗服务和免费婚前医学检查、免费计生手术、免费妇科病普查普治、免费孕前优生筛查、免费艾滋病筛查、免费农村孕产妇住院分娩、免费乙肝免疫球蛋白接种,免费叶酸发放等工作职责,充分发挥妇产科、儿科特色,为全区妇女、儿童提供优质高效的特色服务。   

      二、单位基本情况 

  妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,单位内设科室9 个,分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等,核定编制人数30人,其中:全额事业编制15人,差额事业编制9人,自收自支事业编制 6人,2018年末实际在岗在编人数26人,退休人员8人,临聘人员46人,现有公务用车3台,其中救护车2台,公务用车1台。 

  三、 部门收支总体情况 

  中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。 

  (一)收入预算,2019年年初预算数 492.9 万元,其中:经费拨款202.9万元,转移支付拨款10万元,财政专户管理的非税收入拨款280万元,2019年收入预算较上年预算增加35.09万元,主要是由于增加了经费拨款   

  (二)支出预算,2019年年初预算数492.9万元,其中:基本支出179.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出312.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于   专项商品和服务支出等。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费:2019我中心机关运行经费为零。 

  2.“三公”经费预算:2019我中心没有“三公”经费预算 

  3.政府采购情况:我中心2019年没有较大政府采购预算 

  4.国有资产占用情况:截止到2018年底本单位共有车辆3辆,其中救护车2辆,一般公务用车1辆,单价50万元以上专用设备一台,单价100万元以上专用设备2台。 

  5.重点项目预算情况:2019年我中心没有重点项目预算。 

  五、 名词解释 

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  六、2019年部门预算公开表格 

  1.一般公共预算部门收入总表 

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表 

  3.经费拨款支出预算表 

  4.一般预算拨款支出科目汇总表 

  5.政府性基金支出预算表 

  6.一般预算拨款基本支出表 

  7.一般公共预算“三公”经费预算表 

  8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  14.收支预算总表 

  15.政府采购预算表 

  16.项目支出绩效目标表   

预算公开表(妇幼保健院).xls