南岳区就业服务中心2019年部门预算
编制说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策,协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。
(2)负责拟定全区促进就业和创业促就业工作计划,组织开展各类失业人员和下岗失业人员就业再就业工作。
(3)负责落实全区企事业单位失业参保人员登记管理及失业金征缴、申领、发放工作。承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2. 机构设置
就业服务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我处核定编制人数7人,其中:全额事业编制7人,2018年末实际在岗在编人数7人,退休人员1人,现无公务用车。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区就业服务中心本级 。
三、 部门收支总体情况
我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2019年年初预算数75.33万元,其中:经费拨款75.33万元。2019年收入预算较上年预算增加4.1万元,主要是由于人员工资上调。
(二)支出预算,2019年年初预算数75.33万元,其中:基本支出69.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出5.79万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于办公、宣传、失业保险金征缴方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.43万元,比2018年预算减少0.85万元。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.53万元,其中:公务接待费1.53万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加1万元,增加的原因主要是2018年三公经费的标准是参照2012年的三公经费标准一直在沿用,根据现在物价标准,2019年三公经费做了适当调整。
3.政府采购情况
2019年无政府采购预算
4.国有资产占有情况
截止2018年底,我单位名下固定资产92.97万元,其中:房屋价值92.97万元,无公车,无价值50万元以上的办公设备 。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为75.33万元,其中,基本支出 69.54万元,项目支出5.79万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表