归档时间:2023-09-06

南岳区卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月13日 11:06 来源:南岳区卫计局 作者:

一、部门职能职责

1.负责职责范围内卫生和计划生育工作的实施、监督、管理。

2.负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。

3.承办区人民政府交办的其他事项。

    二、单位基本情况

南岳区卫生和计划生育局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室9个,分别是办公室、财务股(加挂基层医疗机构财务核算中心牌子)、行政审批服务股(加挂政策法规股牌子)、医政医管股(加挂基层卫生与妇幼健康服务股牌子)、卫生应急办、计划生育基层指导股、流动人口管理股、家庭发展股、爱卫股(加挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子) 。核定编制人数38人,其中:行政编制5人,全额事业编制31人,自收自支事业编制2人,2017年末实际在岗在编人数26人,退休人员12人,借调7人,临聘人员2人,现有公务用车1台(景区医疗救护用车)。

三、部门收支总体情况

我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数714.98万元,其中:经费拨款710.98万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款4万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数714.98万元,其中:基本支出249.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出465.41万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于景区医疗救护、卫生综合管理、计生奖扶特扶、独生子女保健、独生子女父母奖励及计划生育利益导向方面等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元,比2017年预算减少0.56万元。减少的原因主要是公用支出减少。

2.“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为28万元,其中:公务接待费23万元,公务用车购置及运行费5万元(其中公务用车运行费5万元)。2018“三公”经费预算比2017年减少5.8万元,减少的原因主要是公务接待严格执行中央八项规定、省委九条规定、市委十条规定、区委三十条规定,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购服务预算7.5万元。

4、国有资产占用情况,2018年本单位共有车辆1台,为景区医疗救护用车,经费预算5万元。本单位没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

5.预算绩效情况的说明,本部门认真履行职责,扎实推进省、市卫计委各项工作,严格制定年初各项工作任务。

五、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2017年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表 

 

卫计局-预算公开表.xls

南岳区卫计局部门整体支出绩效目标申报表.doc

专项资金绩效目标申报表.doc