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南岳区财政局2016年部门决算公开说明

发布时间:2017年08月02日 17:17 来源:财政局 作者:

一、部门职能职责  

区财政局主要职能职责共有15项,可以简要概括为5个方面。一是政策、制度执行方面。根据国家财税方针政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案以及区内财政管理方面的制度。二是预算编制及执行方面。负责编制年度区本级财政预算草案并组织执行;编制区本级财政总决算。三是收入、支出管理方面。负责政府财政收入征收管理,管理各项财政支出。四是财政监督方面。监督检查全区财政预算、财税法规、政策的执行情况,依法查处违反财经法纪的行为。五是财政改革及其他管理方面。负责推进预算编制、国库管理、政府采购、投资评审改革,强化财源建设、会计管理、支出绩效评价等财政管理工作。  

 二、单位基本情况  

财政局是全额拨款的行政单位,根据区编办核定,我局内设股室 11个,分别是办公室、预算股、国库股、行政政法教科文股、农业企业外经股、经济建设股、社会保障股、会计管理股、金融债务股、监督检查股、政府采购管理股,部门所属机构4个,分别是非税资金管理中心、乡镇财政管理中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心。核定编制人数 56 人,其中:行政编制 6 人,全额事业编制48人,工勤编制 2 人,2016年末实际在岗在编人数 48 人,退休人员22人。 

三、部门收支总体情况  

1、收入情况:2016年收入1037.62万元,其中:财政拨款收入1035.5 万元,其他收入2.12万元。2015年收入882.42万元,2016年收入较上年增加155.2万元,收入增加17%。 

2、支出情况:2016年支出1037.62万元。1、基本支出710.10万元(其中:工资福利支出448.86万元;一般商品和服务支出212.48万元;对个人和家庭的补助38.59万元;其他资本性支出10.17万元);2、部门项目支出327.52万元。2015年支出882.42万元,2016年支出较上年增加155.2万元,支出增加17%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。 

3、结余情况:年末无结余。 

四、其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费  

2016年机关运行经费222.65万元  

2.“三公”经费预算  

2016“三公”经费25.49 万元,其中:公务接待费19.55万元,公务用车运行维护费15.94万元,无因公出国(境)费2015年“三公”经费36.06万元,2016“三公”经费比2015年减少10.57 万元,减少的原因主要公务接待费减少   

3、政府采购情况 

2016年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理,共办理采购214.66万元,其中货物采购207.97万元,服务采购6.69万元。 

五、名词解释  

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

后附表: 

  

财政局.xls