一、部门职能职责
1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规,不断提高节目质量,当好党和政府及人民群众的喉舌。
2. 负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。
3. 负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市广播、电视的转播等工作;负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。
4. 负责拟订本台广播电视事业发展规划并组织实施。
5. 负责审查本台广告的经营、播出。
6. 负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用;负责本级广播电视新媒体的发展。
7. 负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。
8. 负责数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护,发展数字广播电视用户,开展网络拓展业务和增值业务。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区广播电视台是在2012年我区文化体制改革从原区广播电视局分离出来,属正科级事业单位,由党委直接管理,根据职能职责,南岳区广播电视台设6个内设机构,即办公室(含财务室)、总编室、新闻中心、专题部、播出技术中心、事业发展股。
南岳区广播电视台核定人员25名(其中财政全额负担经费16名,其余9人经费自筹),目前电视台正式在编人员23人,聘用人员10人,退休人员1人,现有公务用车1 台,其中其他公务用车1台。
人员结构:本科(含)以上学历12人,大专学历10人,高中学历1人,专业技术人员17人,中级职称5人。
三、 部门收支总体情况
我台2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数313.16万元,其中:经费拨款313.16万元。2018年收入预算较上年预算增加63.21万元,主要是由于财政负担的在职人员补助经费增加。
(二)支出预算,2018年年初预算数313.16万元,其中:基本支出152.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出160.83万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于新闻外宣、专题专栏制作方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.22万元,与2017年预算数持平。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10.25万元,其中:公务接待费5.75万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中公务用车运行费4.5 万元),无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.75万元,减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算2.7万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表