一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
南岳区金融工作办公室为区人民政府办下设正科级事业单位。核定全额事业编二人,年末实有人数一人。
(二)、主要职能
1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订金融领域有关地方性法规、省人民政府规章草案;组织拟订全省金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全省金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全省金融运行情况,会同有关部门推进全省金融市场体系建设。
3、组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全省金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。
4、指导和推动全区城市商业银行、城市信用社,农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。
5、会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。
6、根据国家有关规定和政策,负责融资性担保机构的有关监管工作;指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
7、负责组织推动小额贷款公司试点工作(含机构准入和市场退出),对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核,牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。
8、承办区人民政府交办的其他事项。
我单位2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2018年年初预算数22.47万元,其中:经费拨款22.47万元,无纳入预算管理的非税收入拨款,转移支付拨款,财政专户管理的非税收入拨款,经营收入、上级补助收入、其他收入。
(二)支出预算,2018年年初预算数22.47万元,其中: 基本支出10.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出12.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于专项工作。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.34万元,较2017年预算有所增加 ,原因是今年人员经费安排在本单位。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相。
四、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表