归档时间:2023-09-18

中共南岳区委办2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月13日 20:01 来源:衡阳市电子政务办 作者:

  一、部门职能职责

    区委办公室是区委的工作机构,主要职责:一是政务服务,二是事务服务。下设区委办(区委改革办、区委机要局)、督查室、综合调研信息组、总值班室、办文法规室5个职能组(室)。

    二、单位基本情况

区委办是全额拨款的行政机关单位,根据编办核定,核定编制人数28 (不含县级领导编),其中:行政编制 11 人,全额事业编制 14 人,工勤编制 3人,2017年末实际在岗在编人数 29 人,退休人员11人,临聘人员 2人,现有公务用车 2 台,其中定向保障车辆 1台,接待调研用车1 台。

三、 部门收支总体情况

我办2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数 527.75万元,其中:经费拨款527.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款0 万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款 0万元,经营收入 万元,上级补助收入 0万元,其他收入 0万元。

   (二)支出预算,2018年年初预算数527.75万元,其中:基本支出352.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 175.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于党务活动、改革办专项经费、小康办工作经费、督查专项经费、工勤人员工资、党支部活动等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.3元,比2017年预算增加1.1 万元。原因主要是工作需要人员增加。

2.“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为35.22万元,其中:公务接待费27.22万元,公务用车购置及运行费 8 万元(其中公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费 0万元。2018“三公”经费预算比2017年减少,减少的原因主要是公务接待费递减。

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

五、 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表 

16.项目支出绩效目标表

区委办预算公开表.xls