归档时间:2023-04-02

南岳区图书馆2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年02月09日 17:48 来源:0 作者:

一、部门职能职责

1.保存人类文化遗产; 

2.开展社会教育; 

 3.传递科学信息; 

4.开发智力资源; 

5.图书馆数字资源推广。 

    二、单位基本情况

图书馆是全额拨款的事业单位,根据编办核定编制人数  6人,全额事业编制  6人,2016年末实际在岗在编人数 6 人,退休人员 4 人,临聘人员 3人。 

三、部门收支总体情况

我馆2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算,2018年年初预算数62.88万元,其中:经费拨款62.88万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2018年收入预算较上年预算增加19.76万元,主要是由于工资福利拨款增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数62.88万元,其中:基本支出56.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出6.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于文化共享工程、免费开放、购书、古籍保护方面等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.52万元,与2017年预算一致。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  万元,其中:公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加1.8万元,增加的原因主要是计划用于中正 图书馆公务接待。

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有情况说明:

2018年本单位固定资产年初数792,805.54元,均为财政拨款支出。其中:1、办公用房0元、2执法执勤车辆0元、3.办公家具及用具、图书等792,805.54元。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

本单位无重点项目。

五、  名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表

 

 

南岳图书馆部门整体支出绩效目标申报表.doc

图书馆.xls