一、部门职责及机构设置情况
1、主要职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。
2、机构设置
南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位,根据编办核定,核定编制人数4人,其中:全额事业编制4人。在职在岗3人、内退1人、退休人员1人,临聘人员1人。
二、2016年度部门决算表
(公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2016年度上年结转和结余26.13万元,收入103.45万元,支出109.71万元,年末结转和结余19.87万元。
(二)收入决算情况说明
2016年度收入合计103.45万元,其中财政拨款收入68.39万元(其中:一般公共服务支出3万元、文化体育与传媒支出60.22万元、医疗卫生与计划生育支出2.11万元、住房保障支出3.06万元),其他收入35.06万元。
(三)支出决算情况说明
2016年度支出合计109.71万元,其中基本支出59.32万元,项目支出50.39万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款上年结转和结余21.78万元,财政拨款收入68.39万元,财政拨款支出70.3万元,财政拨款年末结转和结余19.87万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出70.3万元,其中基本支出54.97万元,项目支出15.33万元
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计54.97万元,其中人员经费40.56万元,公用经费14.41万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计数2.5万元,全部用于公务接待。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算收入支出
(九)其他重要事项的情况说明
1、2016年度机关运行经费决算情况:
2016年本部门履行行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算财政拨款支出合计14.41万元。主要用于办公费、培训费等。
2、2016年度政府采购金额为8.8万元,主要为采购办公设备支出。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。