南岳区政务服务中心 2017年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。
2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。
3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作;负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作;负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。
4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作;负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
6、负责对乡镇(街道)便民服务中心进行监管和业务指导。
7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉,并配合区纪检监察部门进行查处。
8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。
9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
政务服务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设机构三个:办公室、业务股和督查股,定编11人,现有在职人员8人,其中:主任1名,书记1名,副主任2名,副科级纪检监察员1名,工作人员3名,现有公务用车0台。
三、 部门收支总体情况
我中心2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2017年年初预算数94.82万元,其中:经费拨款94.82万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2017年收入预算较上年预算增加32.13万元,主要是由于人员工资大浮提标,工资经费增加。
(二)支出预算,2017年年初预算数94.82万元,其中:基本支出50.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用政务公开、办证大厅人员管理、窗口人员培训学方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.48万元,比2016年预算增加0.74万元。增加的原因主要是人员增加。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为4万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加2.5万元,增加的原因主要是单位升格由副科级单位转变成正科级单位,人员增加,业务工作增大。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表