归档时间:2024-10-07

2019年及以后年度预决算

政务服务中心2019年部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2019年07月31日 08:04 来源:湖南省政府门户网站 作者:

 南岳区部门整体支出绩效目标申报表

2019年度)

部门(单位)名称

南岳区政务中心

年度

预算

申请

(万元)

资金总260.39万元

 

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款:260.39万元 

政府性基金拨款:0万元

纳入专户管理的非税收入拨款:0万元

其他资金:0万元

 

 

基本支出:144.97万元

项目支出: 115.42万元

其他: 

 

部门

(单位)职能

概述

    1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

    2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。

    3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作;负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作;负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费一单清工作。

    4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作;负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

    5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

    6、负责对乡镇(街道)便民服务中心进行监管和业务指导。

    7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉,并配合区纪检监察部门进行查处。

    8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。

    9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。

   10、承办区人民政府交办的其它事项。

 

部门

(单位)绩效

目标

根据文件有关规定,我中心从预算编制、部门支出绩效、预算执行和管理等方面对2016年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)部门支出绩效。 我中心按照区财政的统一要求,对2016年的各项收入及支出作了认真的清理,真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作;认真对绩效目标的填报,对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化,保障行政服务中心及服务大厅正常运行。

    1)行政运转保障。主要用于机关事业单位及临聘人员工资、服务大厅日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(服务大厅行政审批软件系统的正常运转及维护、水电、租赁、安保、卫生、会务、车辆、接待费用,人员工资及社会保障等费用)。 

    2)机关厉行节约。我中心无因公出国(境)费用的情况,无公务旅游费用项目,公务接待也较去年有所减少。

    3)机关行政效能方面。我中心切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。简化办事程序,对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开,按照政务公开要求,对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

    (二)专项预算项目支出绩效。 我中心无专项大型项目,有少数专项行政审批运行、维修维护预算经费,都是用于为维护维修政务服务大厅的行政审批监控及运行系统的运行维护、安全、卫生等设施及保障各入驻窗口单位的正常运行,均严格按照专款专用的原则,资金支付依据和开支标准都是合法合规的。预算专项资金的调度,都是按照完成一个项目,支付一个项目的专项资金,严格专款专用。   (三)绩效目标完成情况。 我中心2016年度的项目实施完成后,达到了预期经济、社会效益。比如政务服务大厅设施设备的维修及更换,保证了区为民办事的窗口形象,规范了乡镇便民服务中心工作,加强了电子政务及并联审批工作,并得到了区领导肯定。 

    (四)财务管理情况 我中心建立了《财务管理制度》、《现金管理制度》、《出纳工作职责》、《会计工作职责》等财务管理规章制度,会计核算严格按照单位制定的各项规章制度及《会计法》的规定执行,保证了会计核算的合法、真实、准确、完整。需采购物品,严格按照政府采购制度执行等。

    (五)绩效管理工作开展情况。我中心根据部门支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为中心领导决策提供参考,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。 

 


绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

基本经费

产出数量指标

保障政务中心正常运转

产出质量指标

各项运行经费保障到位。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求。

产出成本指标

总成本控制在260.39万元内,其中工资福利支出125.33万元,商品和服务支出135.06万元。

项目经费

产出数量指标

完成相关专项工作任务。

产出质量指标

政务服务工作按政策要求落实。

产出进度指标

按照政务中心2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本115.42万元,其中:办证大厅人员管理经费73万元,政务公开工作经费6万元,考核及年检工作经费2万元,窗口人员培训学习经费2万元,党支部活动经费1.62万元,行政大院防病毒软件及网络维护8万元,党政门户网站维护6万元,信息公开工作新闻采编经费2万元,网络租用费10万元,网上政务服务及电子监控系统升级运行经费4.8万元

 

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施,提高财管理水平。

社会效益指标

通过项目的实施,确保全区政务服务各项工作进展顺利。

环境效益指标

无。

可持续影响指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

 

服务对象满意度指标

通过项目的实施,力争使全区相关部门和人员对政务中心项目实施的满意度达到较好水平,

其他说明的问题

填报人:刘映红              联系电话:15886451802               填报日期:2019611