附件2
2024年度
南岳区自然资源局部门决算
目 录
第一部分 南岳区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区自然资源局概况
一、部门职责
(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等)及测绘、森林等法律法规,拟订全区自然资源、规划、林业政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与拟订林业经济及林业产业发
展的政策并组织实施。拟订林业资源优化配置政策和林业产业
标准,并监督实施。
(二)负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
(四)负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
(五)负责自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。根据全区城市总体规划编制风貌控制专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度,负责全区城乡规划管理和"一书三证"(《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》)的核发,研究拟订城乡规划政策、城乡规划行业技术规范标准并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。指导并监督乡镇、乡村规划许可工作。
(七)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出区级重大备选项目。
(八)负责组织实施耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全区自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全区地理空间数据的汇集、共享工作。负责全区航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。
(十三)查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。负责自然资源领域的行政执法工作。(十四)负责管理和指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作。负责以区人民政府为主体的国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作。负责组织实施国有土地上房屋征收项目的房地产评估、土地评估、资产评估及征收成本核评工作。负责对全区征收与补偿资金使用等工作进行监督管理。负责全区国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作。负责指导、监督土地征收征用管理工作。
(十五)负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划和标准,起草相关地方性林业行政规章草案,并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠动态监测和评价。承担林业生态文明建设的有关工作。
(十六)负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。拟订全区造林绿化的计划、标准和规程,并组织实施。指导各类生态公益林和商品林的培育工作,组织指导林木种苗、林木花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责退耕还林和天然林保护工作。负责林业有害生物防治检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
(十七)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额,报上级批准后监督执行。负责全区林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作,指导管理国有森林资源。拟订湿地保护规划和相关标准、规定,并负责组织实施。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。
(十八)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调
查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建
设规划,拟订相关标准和规定,并组织实施。监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。
(十九)负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。监督执行《南岳衡山风景名胜区保护条例》,负责自然遗产、风景名胜区和地质公园内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻、历史遗迹的保护。负责山形地貌和道路、旅游设施、交通设施保护。负责自然遗产、风景名胜区和地质公园内的规划管理、水土保持工作,禁止建设影响景观、污染环境、妨碍游览的建(构)筑物。
(二十)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织陆生野生动植物资源调查,指导救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工和权限监督管理野生动植物进出口。
(二十一)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地保护规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的相关工作。
(二十二)负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施,指导农村林地承包经营工作,协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导和协调森林保险工作。指导国有林场和森林公园的建设和管理。负责基层林业工作机构的建设和管理。
(二十三)负责组织、指导全区林业产业发展工作。监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。组织、指导林产品质量监督,指导山区综合开发相关工作。
(二十四)负责森林防火工作,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。必要时配合相关部门开展相关防治工作。
(二十五)负责林业资金和国有资产监督管理。监管国有林业资产,管理区级林业资金,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按权限审核区级规划和年度计划内林业投资项目。组织申报全区林业建设重点工程项目计划,指导管理全区林业基本建设。编制本级林业部门预算,提出林业固定资产投资规模和方向,并组织实施。编制并组织实施林业及其生态建设的年度计划,负责林业生态补偿工作。
(二十六)负责自然资源与林业领域科技创新发展和人才培养规划,负责林业教育和外事工作。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源与林业信息化和信息资料的公共服务。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范。
(二十七)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(二十八)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。南岳区自然资源局是全额拨款的行政单位,根据编办核定:我单位内设股室 13 个,分别是办公室(档案管理股)、行政审批服务和政务服务股、自然资源调查监测和确权登记股(测绘地理信息股)、自然资源用途管制股、权益利用股、空间规划和设计股、资源管理股、地质灾害管理和生态股、执法监察股、法规和信访股、野生动植物保护股(林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股)、森林防火股、造林绿化股。核定编制人数 110人,其中:行政编制6人,全额事业编制 104 人,差额事业编制0人,2024年末实际在岗在编人数79人,退休人员27人,临聘人员23人,现有公务用车 4台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车4台,其他公务用车0台。
(二)决算单位构成。
南岳区自然资源局部门只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入 2024年部门决算编制范围的只有南岳区自然资源局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,982.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 71.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,138.13 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.07 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,030.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 7.00 |
八、其他收入 | 8 | 134.43 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 220.50 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 119.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 27.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 16,674.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,985.26 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 898.71 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 93.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 3.07 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 110.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 18.17 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 26,258.58 | 本年支出合计 | 57 | 26,258.58 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 26,258.58 | 总计 | 60 | 26,258.58 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 26,258.58 | 26,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.43 | |||
2010201 | 行政运行 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2070113 | 旅游宣传 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.31 | 122.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 108.00 | 108.00 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,427.88 | 1,427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 13,109.59 | 13,109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 5.49 | 5.49 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 537.45 | 537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 250.06 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2130211 | 动植物保护 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 569.75 | 569.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,108.90 | 1,108.90 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.27 | ||
2210201 | 住房公积金 | 93.59 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:南岳区自然资源局 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 26,258.58 | 1,559.59 | 24,698.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2070113 | 旅游宣传 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.72 | 50.58 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.31 | 121.70 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.51 | 70.14 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 108.00 | 108.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,427.88 | 0.00 | 1,427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 13,109.59 | 13,109.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 5.49 | 5.49 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 230.06 | 230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 537.45 | 537.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 250.06 | 0.00 | 250.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2130211 | 动植物保护 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 569.75 | 569.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 258.17 | 258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,108.90 | 1,108.90 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 116.27 | 0.57 | 115.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 93.59 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,982.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 71.05 | 71.05 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,138.13 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 3.07 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,030.00 | 1,030.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7.00 | 7.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 220.50 | 220.50 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.62 | 119.62 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 27.60 | 27.60 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 16,674.01 | 1,535.88 | 15,138.13 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,985.26 | 6,985.26 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 782.44 | 782.44 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 93.59 | 93.59 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 3.07 | 3.07 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 110.00 | 110.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 26,124.14 | 本年支出合计 | 59 | 26,124.14 | 10,982.94 | 15,138.13 | 3.07 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 26,124.14 | 总计 | 64 | 26,124.14 | 10,982.94 | 15,138.13 | 3.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,982.94 | 1,540.85 | 9,442.09 | |||
2010201 | 行政运行 | 71.05 | 71.05 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
2070113 | 旅游宣传 | 7.00 | 7.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.72 | 50.58 | 21.15 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.31 | 121.70 | 0.61 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.61 | 15.61 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.51 | 70.14 | 48.37 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.11 | 1.11 | |||
2110401 | 生态保护 | 13.60 | 13.60 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 14.00 | 14.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 108.00 | 108.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,427.88 | 0.00 | 1,427.88 | ||
2130101 | 行政运行 | 12.18 | 12.18 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 5.49 | 5.49 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 230.06 | 230.06 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 537.45 | 537.45 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 250.06 | 0.00 | 250.06 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.20 | 1.20 | |||
2130211 | 动植物保护 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 569.75 | 569.75 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 258.17 | 258.17 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,108.90 | 1,108.90 | |||
2200101 | 行政运行 | 782.44 | 782.44 | |||
2210201 | 住房公积金 | 93.59 | 93.59 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 80.00 | 80.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:南岳区自然资源局 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,167.26 | 302 | 商品和服务支出 | 329.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 343.70 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.76 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 271.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 123.20 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.70 | 30206 | 电费 | 12.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 30207 | 邮电费 | 1.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.05 | 30211 | 差旅费 | 26.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 36.38 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.25 | 30227 | 委托业务费 | 40.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 75.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.44 | 30229 | 福利费 | 3.04 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.21 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.52 | ||||||
人员经费合计 | 1,211.33 | 公用经费合计 | 329.52 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:南岳区自然资源局 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 15,138.13 | 15,138.13 | 15,138.13 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 13,109.59 | 13,109.59 | 13,109.59 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | |||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 3.07 | 3.07 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:南岳区自然资源局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 4.00 | 4.53 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 2.6 |
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计26258.58万元。与上年相比减少1599.09万元,降低6.09%,主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计26258.58万元,其中:财政拨款收入26124.14万元,占99.49%(一般公共预算财政拨款收入10982.94万元,占41.83%;政府性基金预算财政拨款收入15138.13万元,占57.65%,国有资本经营预算财政拨款收入3.07万元,占0.01%),上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入134.43万元,占0.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计26258.58万元,其中:基本支出1559.59万元,占5.94%;项目支出24698.99万元,占94.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计26124.14万元,与上年相比,减少1601.87万元,降低6.13%,主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出26124.14万元,占本年支出合计的99.49%,与上年相比,财政拨款支出减少1601.87万元,降低6.13%,主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10982.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出71.05万元,占0.65%;科学技术支出1030万元,占9.38%,文化旅游体育与传媒支出7万元,占0.06%,社会保障和就业支出220.5万元,占2.01%,卫生健康支出119.62万元,占1.09%,节能环保支出27.6万元,占0.25%,城乡社区支出1535.88万元,占13.98%,农林水支出6985.26万元,占63.6%,自然资源海洋气象等支出782.44万元,占7.13%,住房保障支出93.59万元,占0.85%,灾害防治及应急管理支出110万元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1126.73万元,支出决算数为10982.94万元,完成年初预算的974.76%,其中:
1、一般公共服务支出
年初预算为180.38万元,支出决算为71.05万元,完成年初预算的39.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:培训费年初预算13.2万元,决算数1.21万元,决算数比预算数少11.99万元,公务用车运行维护费20万元,决算数1.93万元,决算数比预算数少18.07万元。有的项目未完工未支付款项。因财政资金紧张,压缩开支,厉行节约。
2、科学技术支出
年初预算为0万元,支出决算为1030万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
文化旅游体育与传媒支出
年初预算为0万元,支出决算为7万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
节能环保支出
年初预算为0万元,支出决算为27.6万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
农林水支出
年初预算为0万元,支出决算为6985.26万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
灾害防治及应急管理支出
年初预算为0万元,支出决算为110万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
社会保障和就业支出
年初预算为139.94万元,支出决算为220.5万元,完成年初预算数157.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,相应的支出增加。
卫生健康支出
年初预算为49.78万元,支出决算为119.62万元,完成年初预算数240.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,相应的支出增加。
9、城乡社区支出
年初预算为4万元,支出决算为1535.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,相应的支出增加。
10、自然资源海洋气象等支出
年初预算为675.66万元,支出决算为782.44万元,完成年初预算数115.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,相应的支出增加。
住房保障支出
年初预算为76.96万元,支出决算为93.59万元,完成年初预算数121.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,相应的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.85万元,其中:
人员经费1211.33万元,占基本支出的78.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费329.52万元,占基本支出的21.39%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为4.53万元,完成预算的18.88%;与上年相比减少1.4万元,降低30.91%。决算数小于预算数的主要原因是车辆的维修费和保养费未支付。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,压缩开支。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为1.93万元,完成预算的9.65%;与上年相比持平,其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为20万元,支出决算数为1.93万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆的维修费和保养费未支付。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为4万元,支出决算为2.6万元,完成预算的65%;与上年相比减少1.4万元,降低35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。2024年度共接待来访团组 19个、来宾185人次,主要是省厅专家评审接待费、市局督导工作接待费、"净土保卫战"专项督查接待费、涉耕核查接待费、森林防火和无人机接待费、市林业局调研接待费、省市林业局松材线虫防治检查接待费、省市林业局国土绿化项目督查接待费、省市林业局古树名木保护调研接待费等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入15138.13万元;年初结转和结余0万元;支出15138.13万元,其中基本支出0万元,项目支出15138.13万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、土地开发支出
年初预算为0万元,支出决算为28.54万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
城市建设支出
年初预算为0万元,支出决算为13109.59万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
3、农村基础设施建设支出
年初预算为0万元,支出决算为2000万元,因年初预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出329.52万元,比上年决算数增加222.52 万元,增长67.53%。主要原因是:机构改革,相应的支出增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元,开支培训费1.21万元,用于开展培训讲课费、政治书籍费、执法考试费、自然资源节约利用培训费,事业单位人员培训费等,人数76人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额710.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出186.25万元、政府采购服务支出524.65万元。授予中小企业合同金额524.65万元,占政府采购支出总额的73.8%,其中:授予小微企业合同金额524.65万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,南岳区自然资源局共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况
组织对2024年度南岳区自然资源局整体支出开展绩效自评,涉及项目26个,共涉及资金26124.14万元。其中,一般公共预算项目22 个10982.94万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目3 个15138.13 万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目1 个3.07万元,占国有资本经营预算支出总额的100%;社会保险基金预算项目0 个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度"国土绿化专项资金"、"飞机防治林业有害生物费费"、植被恢复返还经费等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10982.94万元,政府性基金预算支出15138.13万元,国有资本经营预算支出3.07万元,社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度26个重大项目开展事前绩效评估,共涉及资金26124.14万元。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度南岳区自然资源局整体支出全年预算数1126.73万元,执行数26124.14万元,绩效自评得分9.13分。绩效目标完成情况:一是2023年中央财政国土绿化试点示范性项目第一批中央资金完成率100%;二是飞机防治林业有害生物经费完成率100%。发现的主要问题: 1、部分项目实施与预算执行存在脱节:部分项目实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度偏慢,相对比较集中。我们将在下年予以重视,督促项目实施单位早启动、早实施、早验收,对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。2、经费保障乏力:随着机构改革多家单位合并到一起,我单位相应的业务经费、专项经费偏低,难以保障工作的顺利开展。3、下一步改进措施:针对上述存在的问题,拟采取以下改进措施:强化预算管理,定期开展预算执行分析。进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。同时,抓好内控制度建设,进一步降低行政成本,确保资金安全。
二是部门评价结果。2023年中央财政国土绿化试点示范性项目第一批中央资金,项目全年预算数58.5万元,执行数58.5万元,完成预算的100%,部门评价得分10分。植被恢复返还经费,项目全年预算数76.83万元,执行数57.4万元,完成预算的74.71%,部门评价得分7.4分,发现的主要问题及原因:财政资金紧张,有部分款项未支付。飞机防治林业有害生物经费,项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%,部门评价得分10分。三是事前绩效评估结果。2024年度3个重大项目事前绩效评估,其中,3个项目评估通过,涉及资金165.33万元。
评价结果应用情况。
2025年的预算安排如下:1、明确收入与目标,先统计每月固定的人员工资支出,再确定每月的公用经费和项目经费支出。2、划分支出类别,80%的收入用于必要的开支,20%的收入用于弹性开支。3、跟踪与调整,记录每月支出,若某月支出超支,及时削减其他弹性开支,确保整体符合预算框架。
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
衡财预【2023】0406号下达2023年中央财政国体绿化试点示范性项目第一批中央财政资金(拨付国土绿化项目进度款58.5万)
衡财资环指〔2024〕304号南岳区自然资源局(林业局)植被恢复费返还