南岳区残疾人联合会2020年度预算编制说明

发布时间:2020年06月09日 15:58 来源:南岳区残疾人联合会 作者:



 南岳区残疾人联合会2020年度预算编制说明


目录

   

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算

2.支出预算

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2."三公"经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.预算绩效目标说明

五、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

六、2020年预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责:

①彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

②宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

③开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

④受区政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作;承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

⑤管理和发放《中华人民共和国残疾人证》,指导管理全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者等。

2、机构设置

南岳区残疾人联合会是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。根据编办核定,我会下设:残疾人劳动就业管理中心,单位核定编制7名,其中行政编制2人,全额事业编制4人,2019年末实际在岗在编人数6人,临聘人员2人,现有公务车0台。

二、部门预算单位构成 

我会内设残疾人劳动就业管理中心1个机构,无二级预算单位。因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区残疾人联合会本级。


三、部门收支总体情况

2020年我会预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算54.63万元,其中,一般公共预算拨款54.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,2020年收入预算较上年预算增加2.36万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算54.63万元,其中,一般公共服务54.63万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较去年增加2.36万元,主要是人员经费增加。

其中:基本支出54.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出0.6万元,是党支部活动经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算54.63万元,其中,一般公共服务支出54.63万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数54.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算0.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出0.6万元,主要用于残疾人事业支出等方面

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费8.7万元,比上年预算增加2.34万元,上升27%,主要是人员经费增加。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级1家行政事业单位三公经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019持平0万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费。。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开会议无,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展培训无,人数0人,内容为无;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为54.63万元,其中,基本支出54.03万元,项目支出0.6万元,具体绩效目标详见报表。

本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评表公开在本预算说明的附件。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。


七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:部门收支总体情况表。部门收入总体情况表。部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:财政拨款收支总体情况表。一般公共预算支出情况表。一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算三公经费支出情况表。政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

六、2020年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表

16.政府采购预算表

17.项目支出绩效目标表  

2020年残联预算公开表

南岳区残联2020年绩效目标申报表