2025年南岳区残联部门预算

发布时间:2025年04月10日 15:28 来源:南岳区残联 作者:


2025年南岳区残联部门预算公开说明

目 录 


第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算"三公"经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 


  

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

南岳区残联的主要职责是:

1.贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针政策,协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

2.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.受区政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作;承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

5.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》,指导管理全区各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者等。

机构设置 

南岳区残疾人联合会是全额拨款的参照公务员法管理事业单位,根据编办核定,我会内设股室2个,下属事业单位1个,为残疾人劳动就业管理中心。

人员情况

核定南岳区残联编制数合计为15名,行政编制数2名,事业编制数13名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工11人,离退休1人,临聘人员1人。

部门预算单位构成 

南岳区残联部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区残联本级。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算164.39万元,其中,一般公共预算拨款164.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2025年收入较去年增加56.74万元,主要原因是增人增资、晋级晋档调增,足额安排公用经费。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算164.39万元,其中:社会保障和就业支出144.31万元,卫生健康支出7.89万元,住房保障支出12.19万元。支出较去年增加56.74万元,主要原因是增人增资、晋级晋档调增,足额安排公用经费。

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算164.39万元,其中,社会保障和就业支出144.31万元,占87.78%;卫生健康支出7.89万元,占4.8%;住房保障支出12.19万元,占7.42%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算162.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算2万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出2万元,主要是用于残疾人事业支出。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:无。本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费29.43万元,比上年预算增加13.13万元,增长80.55%,主要原因是由于人员增加,定员定额标准相应提高,保障单位正常运转需要。 

(二)"三公"经费预算2025年本部门"三公"经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算与2024年持平。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算2.09万元,拟开展提高残疾人就业培训,人数为70人左右,内容为关爱残疾人士,解决残疾人就业等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为164.39万元,其中,基本支出162.39万元,项目支出2万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。


 

 

第二部分 2025年部门预算表 



附件:1.整体支出绩效目标表

2.项目支出绩效目标表

2025年南岳区残疾人联合会部门预算公开表

整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表