2018年南岳区南岳镇卫生院部门决算
目录
第一部分南岳区南岳镇卫生院部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分南岳区南岳镇卫生院部门概况
一、部门职责
南岳镇卫生院(南岳镇妇幼保健计划生育服务站)是政府举办的一所集基本医疗,基本公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院,以辖区范围内的家庭和居民为服务对象,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点,承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。承担辖区妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作;承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作;承担优生遗传的相关服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作;承担辖区范围内传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等;负责现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神患者管理,转诊服务等;负责社区健康教育。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。南岳区南岳镇卫生院坐落于南岳区南岳镇长衡路386号,为南岳区卫计局下属工作部门,财政差额拨款的事业性单位,无二级预算单位。注册床位35张,设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医理疗科、住院部等科室,以及检验、B超、心电图、放射等医技科室。
(二)决算单位构成。南岳区南岳镇卫生院单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区南岳镇卫生院单位本级。
第二部分、部门决算表(公开表格附后)
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分、2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入为791.40万元,其中财政拨款收入535.11万元,总收入比上年减少3.4%,主要原因财政拨款收入减少。2018年总支出为791.24万元,其中工资福利支出为591.24万元,总支出比上年减少3.4%,主要原因商品和服务支出减少二、收入决算情况说明
2018年总收入为791.40万元,其中,财政拨款收入为535.11万元,占本年总收入的67.6%,事业收入为135.15万元,占本年总收入的17.1%,其他收入为121.14万元(包含退休费106.07万元),占本年总收入的15.3%。
三、支出决算情况说明
2018年总支出为791.24万元。基本支出为791.24万元,其中,工资福利支出591.94万元,占本年总支出74.8%,专用材料支出81.91万元,占本年总支出的11.9%,商品和服务支出114.39万元,占本年总支出的13%,其他支出1.18万元,占本年总支出0.3%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款总收入为535.11万元,其中一般公共财政拨款收入为535.11万元,比上年减少8.03%,主要是原因其他基层医疗机构支出减少;财政拨款总支出为535.11万元,其中一般公共财政拨款支出为535.11万元,比上年减少8.03%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出为535.11万元,占本年支出比重的67.6%,比上年决算减少8.03%,主要是原因其他基层医疗机构支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算结构情况全部为基本支出,基本支出为535.11万元,其中医疗卫生与计划生育支出为478.73万元。(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出年初预算数为162.6万元,支出决算数535.11万元,完成年初预算的100%,其中:
基本公共卫生服务(类)210(款)04(项)08
年初预算为0万元,支出决算为162.62万元,决算数大于年初预算的主要原因是:年初预算只预算了人员经费,基本公共卫生服务没有纳入进来。
2、乡镇卫生院(类)210(款)03(项)02
年初预算为0万元,支出决算为134.75万元,决算数大于年初预算的主要原因是:年初预算只预算了人员经费,基本药物零差率没有纳入进来。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出535.11万元,其中:人员经费535.11万元,占基本支出100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费等。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告或自评表公开在本决算说明的附件或本网站相关位置,本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出51.7万元,比年初预算数增加51.7万元,增长100%。主要原因是:年初没有预算。
(二)一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人。
(三)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,我单位名下固定资产339.79万元,其中房屋3096平方米,价值256.24万元,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件