南岳区编办2019年部门预算公开编制说明

发布时间:2019年06月15日 08:47 来源:南岳区编办 作者:

  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置及基本情况

(三)部门预算单位构成

二、 部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占用情况

5.重点项目绩效目标情况

四、名词解释

五、2019年部门预算公开表格

  1.一般公共预算部门收入总表 

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表 

  3.经费拨款支出预算表 

  4.一般预算拨款支出科目汇总表 

  5.政府性基金支出预算表 

  6.一般预算拨款基本支出表 

  7.一般公共预算“三公”经费预算表 

  8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  14.收支预算总表 

  15.政府采购预算表

   16.项目支出绩效目标表

   17.财政拨款收支总表

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责全区机构改革; 

  2.负责全区行政审批制度改革; 

  3.宣传、贯彻、落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》; 

  4.负责全区中文域名注册管理工作。 

(二)机构设置及基本情况

  南岳区编办是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我办内设股室1个:综合股,核定编制人数6人,其中:行政编制3人,全额事业编制3人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2018年末实际在岗在编人数4人,退休人员1人,临聘人员0人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。 

 (三)部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区编办。 



   二、 部门收支总体情况

  我办2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。 

(一)收入预算

2019年年初预算数24万元,其中:经费拨款 24万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算数持平. 

(二)支出预算

  2019年年初预算数24万元,其中:基本支出0万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于中文域名注册及管理工作、编制实名制管理、事业单位登记方面等。2019年支出预算较上年支出预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元,与2018年预算持平。 

  2.“三公”经费预算 

    2019年“三公”经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,当年新购置0台,年底保有0台),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较上年预算减少0万元,与上年度预算持平。

   3.政府性基金收支预算情况

本单位2019年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

  4.政府采购情况 

  2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

    5.国有资产占用情况

   截至2018年12月31日,我单位2018年总额0万元,其中房屋建筑物0平米,0万元;车辆0台,0万元;单价50万元以上的通用设备0台,0元;单价100万以上的专用设备0台,0万元。我单位无公务用车。  

    6.重点项目绩效目标情况

   我单位无重点项目,故未进行重点项目绩效目标申报。 

  四、名词解释 

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  五、2019年部门预算公开表格 

  1.一般公共预算部门收入总表 

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表 

  3.经费拨款支出预算表 

  4.一般预算拨款支出科目汇总表 

  5.政府性基金支出预算表 

  6.一般预算拨款基本支出表 

  7.一般公共预算“三公”经费预算表 

  8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

  13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

  14.收支预算总表 

  15.政府采购预算表

   16.项目支出绩效目标表   

   17.财政拨款收支总表

 

 

 

 


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