2019年南岳区党史研究室部门预算

发布时间:2019年06月10日 20:03 来源:衡阳市电子政务办 作者:

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第一部分   2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、"三公"经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表


第一部分   2019年部门预算说明 

一、部分基本情况

(一)职能职责

中共南岳区委党史研究室(南岳区地方志编纂室),为区委直属正科级公益类事业单位,主要负责区志、年鉴、党史的编纂出版发行;指导全区各类专业志的编修、审稿;收集、整理、编纂、其他各类文史。内设办公室、党史股、方志股3股室。没有二级预算单位设置。

(二)机构设置

区委党史研究室(区地方志编纂室)核定全额拨款事业编制7名,2018年末实际在岗在编人数 4 人,退休人员 1 人。

二、部门预算单位构成

我部(办、委、局)只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区委党史研究室部本级。

三、部门收支总体情况


(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算60.47万元,其中,一般公共预算拨款60.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.65万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算60.47万元,其中,一般公共服务49.41万元,社会保障和就业支出4.34万元,医疗卫生与计划支出3.95万元,住房保障支出2.77万元。支出较去年增加0.65万元,主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算60.47万元,其中,一般公共服务49.41万元,占82%;社会保障和就业支出4.34万元,占7%;医疗卫生与计划支出3.95万元,占6.5%;住房保障支出2.77万元,占4.5%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算42.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算17.96万元,主要用于主要用于《衡阳年鉴》编撰、评审、印刷,党史联络党支部活动经费等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.75万元,比2018年预算增加4.51 万元。原因主要重新核定我区定额标准。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.8万元(比2018年增加0.4万元,增加原因是编撰工作来访客人增加)。其中公务用车购置及运行费 0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维修费0 万元),公务接待费0.8万元,因公出国(境)费0 万元 。

(三)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

2019年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物类预算 0 万元,政府采购服务类预算  0万元,政府采购工程类0万元。

(五)国有资产占有情况

    截止2018年底,我单位名下固定资产12.46万元,办公设备12.46万元,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明

       部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60.47万元,其中,基本支出42.51万元,项目支出17.96万元。

    本单位部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目,故无需进行重点项目绩效申报。

 

七、 名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分     2019年部门预算表


1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表 

16.项目支出绩效目标表

17.财政拨款收支总表   

 

党史志办.xls