2019年南岳区工商联部门决算

发布时间:2020年09月04日 15:42 来源:工商联 作者:

目 录

 

第一部分  南岳区工商联概况 

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分2019年度部门决算情况说明  

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释  

第五部分 附件:2019年度南岳区工商联决算公开表  

 

 第一部分   南岳区工商联概况 

一、部门职责 

1、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2、负责与会员密切联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,负责工商界代表人士政治安排的推荐工作,协助区内行业非公商(协)会及异地非公商会领导班子推荐人选资格审查工作。

3、负责引导会员按科学发展观的要求,转变经济发展模式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。

4、负责代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

5、负责为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。负责建立完善区内行业非公商(协)会、异地非公商会及会员信息数据库等工作。

6、加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;负责扩大对外开放,加强与国外工商社团的交往。

7、负责指导区内行业非公商(协)会及异地非公商会的筹建、换届、党建等工作;负责指导区内行业非公商(协)会及异地非公商会依照法律、章程开展工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。南岳区工商联是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我单位内设股室2个,分别是办公室、商(协)会股。核定编制人数6人,其中:县级领导单列,行政编制1人,全额事业编制5人,自收自支事业编制0人,2019年末实际在岗在编人数5人,退休人员0人,临聘人员1人,无公务用车。

(二)决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区工商联本级,没有其他二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表 

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开表格内容详见附后 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为209.63万元,与2018年相比,增加88.99万元,增长73.76,收、支增加的主要原因是部门项目经费增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计196.04万元,其中:财政拨款收入194.04万元,占98.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2万元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计168.19万元,其中:基本支出141.41万元,占84.08%;项目支出26.77万元,占15.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为207.63万元,与2018年相比,增加93.49万元,增长81.91%。主要是因为人员经费增加和项目经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出166.19万元,占本年支出合计的98.81%,与2018年相比,财政拨款支出增加65.64万元,增长65.28%。主要是因为人员经费增加和项目经费增加。 

二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出166.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出151.52万元,占91.17%;社会保障和就业支出4.85万元,占2.92%;卫生健康支出6.72万元,占4.04%;住房保障支出3.1万元,占1.87%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为60.53万元,支出决算数为166.19万元,完成年初预算的274.56%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为36.15万元,支出决算为56.78万元,完成年初预算的157.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12万元,支出决算为94.74万元,完成年初预算的789.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了浙江等地推介南岳全域旅游工作、“诗路之旅”活动、核销财政对外借款等项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗休(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.22万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的154.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加2019年医保铺底资金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗休(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出139.21万元,其中:人员经费66.74万元,占基本支出的47.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费72.47万元,占基本支出的52.06%,主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.18万元,支出决算为1.43万元,完成预算的65.6%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.18万元,支出决算为1.43万元,完成预算的65.6%,决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待费支出,与上年相比减少0.46万元,减少24.346%,减少的原因主要是严格控制,合理安排,三公经费相对减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.43万元,全年共接待来访团组13个、来宾147人次,主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出72.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加63.98万元,增长753.5%。主要原因是核销财政借款,以及单位公用经费增加等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.33万元,人数2人,内容为参加全国政协第133期地方政协干部(委员)培训班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本单位固定资产总额8.31万元,其中房屋建筑物0栋,价值0元;车辆0台,价值0元;单位价值50万元以上通用设备0台;价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的预算资金。 

二、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、项目支出:指单位在基本支出以外,为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件:2019年度南岳区工商联决算公开表


南岳区工商业联合会.XLS