2025年红星小学部门预算公开

发布时间:2025年04月23日 10:37 来源:南岳财政 作者:

南岳区红星小学2025年部门预算公开说明


目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算"三公"经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(1)贯彻执行国家教育方针政策,促进南岳镇教育事业的发

展。

(2)负责南岳区南岳镇辖区内红星小学教育教学管理工作。

(3)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量。

(4)保障本辖区内适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好

资助工作


(二)机构设置 

南岳区红星小学是全额拨款的事业单位,根据编办核定,

核定编制人数 7 人,其中行政编制 0 人,全额事业编制 7 人, 差额事业编制 0 人,自收自支事业编制 0 人,2024

末实际 在岗在编人数 7 人,退休人员 1 人,临聘人员 2 人,现有 公务 用车 0 台,其中定向保障车辆 0 台,接待调研用车 0 台,接待 调研用车 0 台,执法执勤用车 0 台,其他公务用车 0 台


二、部门预算单位构成 

南岳区红星小学部门只有本级,没有其他二级预算单位,

因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区红星小学本级。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算111.02万元,其中,一般公共预算拨款106.02万元,财政专户管理资金收入5万元。收入较去年减少11.62万元,主要原因是人员调整。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算111.02万元,其中:教育支出111.02万元,占比100%。支出较去年减少11.62万元,主要原因是人员调整。

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算111.02万元,其中:教育支出111.02万元,占比100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算111.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费6.79万元,比上年预算减少0.77万元,降低10%,主要原因是人员调整导致。 

(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0左右;培训费预算1.7万元,拟召开6次培训,人数为9人左右,内容为各科任业务学习,提高自身教学能力以及教育方法的扩展和创新;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车XX辆,其中,机要通信用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他按照规定配备的公务用车XX辆;单位价值50万元以上通用设备XX台,单位价值100万元以上专用设备XX台。2025年拟新增配置公务用车XX辆,其中,机要通信用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他按照规定配备的公务用车XX辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台,单位价值100万元以上专用设备XX台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为111.02万元,其中,基本支出106.02万元,项目支出5万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 



附件:

110019__南岳区红星小学部门预算公开表2025年

红星小学整体支出绩效目标表

红星小学项目支出绩效目标表