南岳区交警大队2025年部门预算公开

发布时间:2025年04月18日 16:51 来源:交警队 作者:

衡阳市公安局南岳分局交通警察大队2025年部门预算公开说明

 

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第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策,研究拟定相关政策、规章和发展战略。

2、负责组织、指导处理各类道路交通违法行为;负责组织、指导交通指挥、疏导工作,维护公路和城景区道路交通秩序。

3、参与研究道路交通安全设施的规划;负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理,打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动;参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站(场、点)、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。

4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作;负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。

5、撰写并组织实施道路交通警(保)卫工作;承担相关接警、处警工作,预防和控制涉车案件,打击车匪路霸,协助配合其他警种处置道路治安,刑事案件及城市安防清查工作,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,参与全区道路检查站(卡)的有关管理工作。

6、负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理,依法依规核发牌证;负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。

7、负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证,小型汽车科目一考试;负责对在册驾驶员进行日常管理;负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。

(二)机构设置 

南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我大队内设股室6个,分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队。核定编制人数30人,2024年末实际在岗在编人数29;退休人员6人,临聘人员55人现有公务用车8台(其中通过我大队专项报告,政府领导审批同意,暂借用3台警务勤务用车,执法执勤用车5台),警用摩托车35台。

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区交警队本级。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:2025年本部门收入预算790.46万元,其中,一般公共预算拨款790.46万元。收入较去年减少115.65万元,主要原因是一般公共预算减少115.65万元。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算790.46万元,其中:公共安全支出640.49万元、占81%,社会保障和就业支出116.99万元、占14.8%,卫生健康支出32.98万元、占4.2%。支出较去年减少115.65万元,主要原因是公共安全支出减少106.78万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算790.46万元,其中:公共安全支出640.49万元、占81%,社会保障和就业支出116.99万元、占14.8%,卫生健康支出32.98万元、占4.2%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算790.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费247.85万元,比上年预算增加17.12万元,增长7.4%,主要原因是办公费增加22.8万元、其他商品和服务支出减少5.51万元。 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为42万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0左右,内容为0;培训费预算7.67万元,拟召开2次培训,人数为85左右,内容为规范化执法培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,或无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为790.46万元,其中,基本支出790.46万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

 

 

附件:1.整体支出绩效目标表

 

121001__衡阳市公安局南岳分局交通警察大队部门预算公开表