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南岳区金融事务中心2020年部门预算编制说明

发布时间:2020年06月09日 17:14 来源:南岳区金融事务 中心 作者:


目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成

二、 部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.预算绩效目标说明

四、名词解释

五、2020年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.财政拨款收支总表

16.政府采购预算表

17.项目支出绩效目标表

  

 

 

第一部分 部门基本概况

1、职能职责

(一)、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订金融领域有关地方性法规、省人民政府规章草案;组织拟订全省金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全省金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。 

  (二)、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全省金融运行情况,会同有关部门推进全省金融市场体系建设。 

  (三)、组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全省金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。 

  (四)、指导和推动全区城市商业银行、城市信用社,农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。 

  (五)、会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。 

  (六)、根据国家有关规定和政策,负责融资性担保机构的有关监管工作;指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。 

  (七)、负责组织推动小额贷款公司试点工作(含机构准入和市场退出),对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核,牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。 

  (八)、承办区人民政府交办的其他事项。 

2、机构设置

  南岳区金融事务工作中心为区人民政府办下设正科级事业单位。核定全额事业编2人,其中全额事业编2人,2019年年末实有在编在岗人数1人。 

3、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区金融事务工作中心。   

第二部分  部门收支总体情况

我单位2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

  1、收入预算,2020年年初预算数25.95万元,其中:经费拨款25.95万元,无纳入预算管理的非税收入拨款,转移支付拨款,财政专户管理的非税收入拨款,经营收入、上级补助收入、其他收入。较上年29.76万元收入预算比较减少3.81万元,主要是因为2020年较2019年减少一名工作人员。

  2、支出预算,2020年年初预算数25.95万元,其中: 基本支出10.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出15.62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于专项工作。较上年29.76万元支出预算比较减少3.81万元,主要是因为2020年较2019年减少一名工作人员。

    3.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

 第三部分  其他重要事项的情况说明 

1. 机关运行经费 

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.49万元,较2019年预算减少1.46万元,预算经费合理安排至各项目事务经费。 

2.“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为0.4万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中公务用车运行费 0万元)。与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有情况                                                 

截止2019年底,我单位名下固定资产2.5万元,其中房屋建筑物0平米,0万元;车辆0台,0万元;单价50万元以上的通用设备0台,0元;单价100万以上的专用设备0台,0万元。我单位无公务用车。

五、预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为25.95万元,其中基本支出10.33万元,项目支出15.62万元。本单位2020年无重点项目,故未编制重点项目绩效目标。

第四部分   名词解释 

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 2年部门预算公开表格

1.财政拨款收支情况总表

2.一般公共预算部门收入总表

3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

4.经费拨款支出预算表

5.一般预算拨款支出科目汇总表

6.政府性基金支出预算表

7.一般预算拨款基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

10.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

12.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

14.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

15.收支预算总表

16.政府采购预算表

17.项目支出绩效目标表  

(公开表格附后)

预算公开表_(176)南岳区金融事务中心_行财股(1)