金融事务中心

2020年南岳区金融事务中心决算公开

发布时间:2021年07月23日 11:30 来源:南岳区政府门户网 作者:

 

2020年南岳区金融事务中心部门决算公开

 

第一部分 南岳区金融事务中心门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南岳区金融事务中心年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分南岳区金融事务中心部门概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订金融领域有关地方性法规、省人民政府规章草案;组织拟订全省金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全省金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全省金融运行情况,会同有关部门推进全省金融市场体系建设。

3、组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全省金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。

4、指导和推动全区城市商业银行、城市信用社,农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5、会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。

6、根据国家有关规定和政策,负责融资性担保机构的有关监管工作;指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

7、负责组织推动小额贷款公司试点工作(含机构准入和市场退出),对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核,牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

南岳区金融事务工作中心为区人民政府办下设正科级事业单位。根据编办核定,全额事业编2人,其中全额事业编2人,2020年年末实有在编在岗人数1人。

(一)内设机构设置。南岳区金融事务中心无内设机构(二)决算单位构成。南岳区金融事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区金融事务中心本级无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 


  第二部分 南岳区金融事务中心2020部门决算表

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01

部门:南岳区人民政府金融事务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

30.29

一、一般公共服务支出

32

28.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

1.10


9


九、卫生健康支出

40

1.23


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

1.10


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

30.29

本年支出合计

58

31.87

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

4.57

年末结转和结余

60

2.99


30



61


总计

31

34.86

总计

62

34.86

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

部门收入决算表

                                                                 公开02表

部门:南岳区人民政府金融事务中心

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

30.29

30.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

28.06

28.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表








公开03

部门:南岳区人民政府金融事务中心


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

28.45

28.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支决算总表









公开04

部门:南岳区人民政府金融事务中心





金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

30.29

一、一般公共服务支出

33

28.45

28.45

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1.10

1.10

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1.23

1.23

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1.10

1.10

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00



















本年收入合计

27

30.29

本年支出合计

59

31.87

31.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

4.57

年末财政拨款结转和结余

60

2.99

2.99

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

4.57


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

34.86

总计

64

34.86

34.86

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                                    

   部门:南岳区人民政府金融事务中心                                                                                             公开05

                                                                                                                               单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

31.87

31.87

0.00

201

一般公共服务支出

28.45

28.45

0.00

20101

人大事务

7.89

7.89

0.00

2010102

  一般行政管理事务

7.89

7.89

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.56

20.56

0.00

2010301

  行政运行

20.56

20.56

0.00

208

社会保障和就业支出

1.10

1.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南岳区金融事务中心                                                                                                        公开06                                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

13.93

302

商品和服务支出

17.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3.22

30201

  办公费

3.73

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

4.49

30202

  印刷费

0.72

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.67

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.99

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.01

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.91

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.04

30211

  差旅费

0.47

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1.10

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.51

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.10

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.60

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.09

30227

  委托业务费

9.37

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.69

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.03

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.24




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.01

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

14.03

公用经费合计

17.84

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:南岳区金融事务中心                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:南岳区金融事务中心                                                                                                                       公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:南岳区金融事务中心                                                                                                     公开09

单位:万元

     

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































 

注:本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 南岳区金融事务中心年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计总计30.29万元,2019年收入总计41万元,与2019年相比,减少10.71万元,减少26.12%,主要是因为单位较2019年减少一人财政拨款减少。

2020年度支出总计总计31.87万元,2019年支出总计40.42万元,与2019年相比,减少8.55万元,减少21.15%,主要是因为单位较2019年减少一人支出相应减少。


二、收入决算情况说明

本年收入合计 30.29  万元,其中:财政拨款收入 30.29  万元,占100%;上级补助收入 0万元,占 0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31.87万元,其中:基本支出31.87万元,占100%;项目支出 0 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34.86万元,与2019年度财政拨款收、支总计44.56万元相比,减少9.7万元,减少21.76%,主要是因为年度执行中因单位人数变动相应调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出34.86万元,占本年支出合计的100%,与2019年财政拨款支出44.86相比,财政拨款支出减少减少9.7万元,减少21.76%,主要是因为年度执行中因单位人数变动相应调整。(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出34.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28.06万元,占80.49%;社会保障和就业支出 1.1 万元,占3.1%;九、卫生健康支出支出 1.23万元,占3.5%;住房保障支出 1.49万元,占4.3%;年末财政拨款结转和结余2.99万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为25.95万元,支出决算数为34.86万元,完成年初预算的134.43%,其中:

1、一般公共服务201(类)01(款)02(项)。年初预算为15.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的48.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是因为单位实际发生,预算指标下达与实际发生有差异,调剂到行政运行中;

2、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)203(类)10(款)01(项)。年初预算为7.73万元,支出决算为20.86 万元,完成年初预算的269.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位实际运行中发生,预算指标下达与实际发生有差异,需要从2010102中调剂到行政运行;

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505年初预算为1.01万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生有往年补交。

4、事业单位医疗2101102年初预算为0.96万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的122.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生,预决算指标下达与实际有差异   

5、其他行政事业单位医疗支出2101199年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。

6、住房公积金2210201年初预算为0.7万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的212%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生中有补交往年少交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出31.87万元,其中:人员经费14.03万元,占基本支出的44.02 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费17.84万元,占基本支出的55.98%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,上年同为0。公务接待费支出支出预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,决算数0小于0年初预算数的主要原因是实际没有发生此项经费支出,与上年相比减少0.4万元,减少100%,减少的主要原因是实际没有发生此项经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,上年同为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元,占0 %。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0 个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开至南岳区政府门户网站下预决算公开栏。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数17.11万元相比增加0.73万元,增长(降低)0.42 %。主要原因是委托业务费用稍有增加。

(二)一般性支出情况

2020年本单位无三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本单位2020年度无政府采购支出。其中:货物类采购支出0万元、服务类采购支出0万元、工程类采购支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆辆,其中,领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车0;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。

           第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

五部分 附件

 

 

 

 

金融办2020年部门整体支出绩效自评表(决算)

南岳区人民政府金融事务中心2020年决算公开表.XLS