南岳区纪委监委2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
中共南岳区纪律检查委员会(以下简称区纪委)和南岳区监察委员会(以下简称区监委)合署办公,中共南岳区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)作为区委工作机关,与区纪委区监委机关合署办公,实行一套工作机构、三个机关名称。
(一)职能职责
(1)区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(2)区监委主要任务是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
(3)区委巡察办主要任务是负责全区的巡察工作,依照党的章程和巡视工作条例开展有关政策研究、制度建设等工作,统筹协调指导区委巡察组开展工作。对巡察中发现的普遍性倾向性问题,提出巡察建议,对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
(二)机构设置
区纪委监委机关共11个内设机构,分别是:办公室、党风政风监督室(问责工作办公室)、信访室、案件监督管理室(信息技术保障室)、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、巡察指导督导室。所属事业单位1个,为区财务监察所。
区委巡察办和所属事业单位1个,为巡察事务中心(正股级);列编在纪委的巡察组2个,为区委巡察一组、区委巡察二组。
二、部门预算单位构成
我委下设的财务监察所及区委巡察办和所属事业单位未独立核算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区纪委监委本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算811.92万元,其中,一般公共预算拨款811.92万元,财政专户管理资金收入万0元。收入较去年增加85.27万元,主要原因是区委巡察办预算合并。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算811.92万元,其中:一般公共服务支出652.95万元、公共安全0万元、教育支出0万元、科学技术0万元、社会保障和就业支出81.15万元、卫生健康支出30.65万元、住房保障支出47.17万元。支出较去年增加85.27万元,主要原因是区委巡察办合署办公经费合并。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算811.92万元,其中:一般公共服务支出652.95万元,占80.42%;社会保障和就业支出81.15万元,占9.99%;卫生健康支出30.65万元,占3.78 %;住房保障支出47.17万元,占5.81 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算671.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算140万元,主要是为完成纪检监察工作而发生的支出,包括监督检查、办案、派驻纪检组、廉政教育、巡察等工作经费,其中:纪委监委2025年部门专项79万元;巡察办2025年部门专项61万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费127.56万元,比上年预算增加15.51万元,增长13.84%,主要原因是公车改革交通补贴纳入年初预算。
(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为19万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年无变化。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0左右;培训费预算2万元,拟开展纪检监察系统全员学习培训,人数70 人,内容为纪检监察业务、干部教育、机关党建学习等培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为811.92万元,其中,基本支出671.92万元,项目支出140万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表