南岳镇中心幼儿园

2025年南岳区南岳镇中心幼儿园预算公开

发布时间:2025年04月23日 14:30 来源:南岳区南岳镇中心幼儿园 作者:

项目支出绩效目标表

南岳镇中心幼儿园整体支出23表

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南岳区南岳镇中心幼儿园2025年部门预算公开说明


目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算"三公"经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

南岳区南岳镇中心幼儿园的主要职责是:

(1)贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,

结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

(2)研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展

规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调

实施。

(3)负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作;负

责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

(4)拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,教育

的发展与改革,组织实施教育教学改革的政策措施,提升

学校办学水平和质量。

(5)负责幼儿园教育经费的统筹管理;负责教育经费的安

排和预决算工作;对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

(6)负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

(7)负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政

治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

(8)完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项



(二)机构设置 

2025 年初,南岳区南岳镇中心幼儿园是全额拨款的事业单 位,根据编办核定,我单位内设部门 4 个,分别是园长室、 工会主席室、保健室、保教主任室。

二、部门预算单位构成 

南岳区南岳镇中心幼儿园部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有南岳区南岳镇中心幼儿园本级。


三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算119.02万元,其中,一般公共预算拨款55.02万元,财政专户管理资金收入64万元。收入较去年增加5.67万元,主要原因是在职人员晋级晋档相应的收入增加和幼儿人数增加相应的收入增加。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算119.02万元,其中:基本支出55.02万元,较去年增加2.67万元,主要原因是在职人员晋级晋档相应的支出增加,项目支出64万元。支出较去年增加3万元,主要原因是幼儿人数增加相应的支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算55.02万元,其中:人员经费支出51.45万元,占总体支出的93.5%,公用经费支出3.57万元,占总体支出的6.5%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算55.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算64万元 ,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。


五、政府性基金预算支出 

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费3.57万元,比上年预算增0.14万元,增长0.04%,主要原因是年初收入增加支出相应增加 

(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算跟2024年持平。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,培训费预算0.81万元,主要是用于教师在技能方面的培训。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为119.02万元,其中,基本支出55.02万元,项目支出64万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 



附件:1.整体支出绩效目标表

2.项目支出绩效目标表