社会治理和网格化信息中心

南岳区社会治理和网格信息化服务中心2020年部门预算编制说明

发布时间:2020年06月10日 15:31 来源:南岳区党政门户网 作者:

目录

一、部门基本情况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1. 收入预算

2. 支出预算

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 政府采购情况

4. 国有资产占有情况

5. 预算绩效目标说明

五、名词解释

六、2020年预算公开表格

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1根据社会治理有关法律法规政策,负责全区社会治理有关问题的调查研究,掌握全区各级各部门综治工作进展情况,组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,并向区委、区政府、区委政法委提出相关工作建议和督办建议。

2负责组织协调全区社会治安防控体系建设与维护工作逐步实现各信息平台的共建共享。对全区各级综治中心实体化建设和运行工作进行指导、评价。

3依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等平台,逐步实现对辖区内社会治安状况实时监控、分析研判

4负责全区网格信息化系统建设和管理,有机整合分散在各部门(单位)的信息资源。协调、指导、推动全区网格化管理工作,拓展网格化管理服务功能,推进网格化管理信息化、智能化建设,建立覆盖全区的网格化服务管理平台高素质的网格员队伍区群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助投诉进行受理、分流及统计分析。负责全区各乡镇(街道)、村(社区)社会治理网格化工作考核评价相关事务性工作

5负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规,掌握区内流动人口和出租屋的基本情况,并负责对有关部门流动人口和出租屋管理工作的指导、协调、统计、研判、评价。发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索向有关部门反馈。协有关部门开展流动人口和出租屋管理服务,维护流动人口的合法权益。

6协助开展平安南岳创建工作。

    7完成区委政法委交办的其他任务

(二)机构设置

根据市编办《关于南岳区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(衡编办复字〔20197号)精神,南岳区综治中心办公室(南岳区流动人口和出租屋管理办公室)更名为南岳区社会治理和网格信息服务中心,为区委政法委所属正科级公益类事业单位,主要负责社会治理和网格信息化服务等工作共设全额拨款事业编制11名。设主任1名,副主任2正股级领导职数3名。机构自2020年起独立核算,现实有在岗在编职工4人,退休人员0人,临聘人员0人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区社会治理和网格信息化服务中心本级 

三、部门收支总体情况

我中心2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。

1.收入预算。2020年年初预算数70.51万元,其中:经费拨款70.51万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0 万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

2.支出预算。2020年年初预算数70.51万元,其中:基本支出41.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出29.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于流动人口和出租屋管理、网格化管理及平安创建方面等。

政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入0万元,支出0万元,上年结转结余0万元,年末结余0万元。

我中心无国有资本经营预算收支。

四、其他重要事项的情况说明

    因我中心是2019年机构改革新成立单位,自2020年起作为一级预算单位独立核算,无2019年财务收支及相关数据。

1.机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.38万元。

2.“三公”经费预算

我单位现无公务用车,没有公务车购置计划。2020年“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费 2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额0万元。占政府采购支出总金额的比重。

4.国有资产占有情况

因我中心是新成立机构,截止2019年底,名下无固定资产。

5.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为70.51万元,其中,基本支出41.04万元,项目支出29.47万元。我单位2020年无全区性重点建设项目。

五、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2020年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表  

网格中心2020年预算