文化旅游广电体育局

2019年南岳区文化旅游广电体育局部门预算

发布时间:2019年06月10日 10:59 来源:文旅广体局 作者:

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划,加强监督检查和评估,推进体制机制改革,促进融合创新发展。

2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业,实施资源挖掘、保护和利用工作。

3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动,指导全区重点文化和旅游设施建设,组织全区文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化、旅游、广电、体育产业对外交流合作和国际市场推广,制定市场开发战略并组织实施。

4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广电、体育产业发展,促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化,壮大传统产业,培育孵化新型业态。。

5、指导全区文化、旅游、广电、体育市场发展,对相关市场经营行为进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场行为。

6、指导、推进全区文化、旅游、广电、体育科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

7、推进全区文化、旅游、广电和体育公共服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,加强基础设施、组织网络、人才队伍建设,强化经费投入保障。

8、指导艺术创作与生产,扶持导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品,推动各门类艺术的发展。

9、负责全区文化、旅游、广电、体育领域行政执法工作。

10、推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动,加强体育后备人才培养和运动员社会保障。

12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。

13、负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

 南岳区文化旅游广电体育局内设机构11个,分别是办公室、政策法规股(行政审批股)、财审统计股、公共服务股(非遗股)、产业发展股、市场管理股(执法监督股)、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股(科技股)、群众体育股(竞赛训练股)、资源开发股,我局核定行政编4名,机关后勤服务全额拨款事业编制3名,因改革三定方案未定编制没有确定,现单位实有人数48人,退休人员17人,临聘人员10人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

南岳区文化旅游广电体育局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算627.39万元,其中,一般公共预算拨款607.39元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年减少31.08万元,主要是部门项目支出减少。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算627.39万元,其中,文化旅游体育与传媒支出527.61万元,社会保障和就业支出43.02万元,卫生健康支出35.33万元,住房保障支出21.43万元。支出较去年减少31.08万元,主要是部门项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算607.39万元,其中,文化旅游体育与传媒支出507.61万元,占83.57 %;社会保障和就业支出43.02万元,占7.08%;卫生健康支出35.33万元,占5.82%;住房保障支出21.43万元占3.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数345.12万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2019年本部门项目支出预算262.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:自收自支人员财政补助支出 99 万元,主要用于自收自支人员工资支出方面;非税收入征收成本支出 1.2  万元,主要用非税收入征收方面;党支部活动经费支出 3.57  万元,主要用于党支部活动方面;物业管理及小型维修费支出 14  万元,主要用于物业管理及小型维修方面;旅游行业管理费支出4 万元,主要用于旅游行业管理方面; 农家书屋经费  支出  2 万元,主要用于农家书屋方面;  临聘人员工资 支出 40  万元,主要用于咨询台人员支出方面;  文化监督管理经费 支出万元,主要用文化监督管理方面;  文化宣传经费 支出 6 万元,主要用于文化宣传方面;  全民读书月-“书香湖南”活动经费 支出万元,主要用于全民读书活动方面;  美术馆工作经费 支出  2 万元,主要用于美术馆工作方面; 朝圣歌舞团演出经费  支出  20 万元,主要用于朝圣歌舞团演出方面; 古戏台非遗戏曲展演及运行维护经费  支出 7 万元,主要用于古戏台非遗戏曲展演及运行维护方面;非遗保护经费支出 4 万元,主要用于非遗保护方面;  业余体校和举重基地工作经费 支出  15 万元,主要用于业余体校和举重基地工作方面;群众体育活动经费支出  30 万元,主要用于群众体育活动方面; 全民健身中心工作经费  支出  3 万元,主要用于全民健身中心工作方面;公益电影放映补助支出  7.5 万元,主要用公益电影放映方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。(本部门无政府性基金安排的支出)

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级的机关运行经费45.33万元,比上年预算增加27.41万元,上升152.96%,主要是部门公用经费增加。

(二)三公经费预算:2019年本部门机关本级三公经费预算数为24.16万元,其中,公务接待费24.16万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年持平。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算1万元,拟召开书画研究会、省文史馆南岳采风活动等会议,人数   30人,内容为书画研究会、省文史馆来南岳采风相关工作会议;培训费预算  3 万元,拟开展全域旅游从业人员培训、全域旅游创建松麓书堂小小讲解员培训,人数 200人,内容为对旅游从业人员开展专业技能和安全知识培训;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额  64 万元,其中,货物类采购预算35万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算29万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备 1 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为627.39万元,其中,基本支出 345.12万元,项目支出 282.27 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2019年部门预算表

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表 

       

   

2019年预算公开表格(文旅广体局)

2019年部门整体支出绩效目标申报表(文旅广体局).doc

2019年专项资金绩效目标申报表1(文旅广体局).doc

2019年专项资金绩效目标申报表2(文旅广体局).doc

2019年专项资金绩效目标申报表3(文旅广体局).doc

2019年专项资金绩效目标申报表4(文旅广体局).doc