政务服务中心

2020年南岳区政务服务中心部门预算公开

发布时间:2020年06月04日 11:12 来源:公开 作者:



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第一部分 2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。

3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作;负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作;负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。

4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作;负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

6、负责对乡镇(街道)便民服务中心进行监管和业务指导。

7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉,并配合区纪检监察部门进行查处。

8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。

9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。

10、负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责建立全区电子政务骨干网;组织协调跨部门,跨行业、跨领域的数字化应用;承担中共南岳党政门户网站及集约化体系的建设与管理;为各部门子网站提供网站平台和技术支持;建立电子政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。

11、承办区人民政府交办的其它事项。


(二)机构设置。

政务服务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设机构三个:办公室、政务服务股和电子政务服务股(数据资源股),南岳区政务服务中心全额拨款事业编制21名。设主任1名,副主任3名,正股级领导职数3名。2019年末实际在岗在编人数14人,退休人员0人,劳务派遣人员4人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。无其他二级预算单位,2019年7月原电子政务办并入政务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:政务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2020年本部门收入预算271.21万元,其中,一般公共预算拨款263.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入7.5万元。收入较去年增加13.17万元,主要是由于政务中心按上级政策要求将办公大厅进行维修改造及设备添置。

(二)支出预算: 2020年本部门支出预算271.21万元,其中,一般公共服务138.79万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加13.17万元,主要是由于政务中心按上级政策要求将办公大厅进行维修改造及设备添置。。

四、一般公共预算拨款支出

 2020年本部门一般公共预算拨款支出预算271.21万元,其中,一般公共服务支出271.21万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2020年本部门基本支出预算数138.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2020年本部门项目支出预算132.42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出132.42万元,主要用于专项商品和服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于0方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费16.05万元,比上年预算减少3.58万元,下降18%,主要是按上级要求进行压减。

(二)“三公”经费预算: 2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。 2020年“三公”经费预算较2020年持平,主要是原电子政务办机构合并进行预算。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况: 2020年本部门政府采购预算总额6.9万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算6.9万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2020年部门整体支出绩效目标的金额为271.21万元,其中,基本支出138.79万元,项目支出132.42万元,具体绩效目标详见报表。我单位无全区性重点建设项目故不需要重点项目预算绩效情况。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

政务服务中心2020年部门预算表