2021年中共南岳区委组织部部门预算

发布时间:2021年04月21日 16:36 来源:组织部 作者:

  

一、基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1. 收入预算总体情况说明

2. 支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 一般性支出预算

4. 政府采购情况

5. 国有资产占有情况

6. 预算绩效目标说明

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

因岳办发【2019】15号关于印发《中共南岳区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件,所以不予公开。

     2.机构设置

 南岳区委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室8个,分别是办公室、干部组、人才组、干部教育监督组(举报中心)、组织指导组(党代表联络工作办公室)、党员管理组、公务员管理办公室、老干部工作办公室(区离退休干部党工委办公室),下属二级机构4个,分别是分别是基层党建办、老干部服务中心、远教中心、干部档案室。核定编制人数13人,其中:行政编制4人,全额事业编制9人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数14人,退休人员5人,临聘人员1人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

    二、部门预算单位构成 

我部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区委组织部本级。

三、 部门收支总体情况

我部2021年部门预算收支预算总计为362.73万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算2021年年初预算数362.73万元,其中:经费拨款362.73万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加87.02万元,主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。

2.支出预算2021年年初预算数362.73万元,其中:一般公共服务支出305.96万元、社会保障和就业支出31.92万元、卫生健康支出10.52万元、住房保障支出14.33万元,支出较上年增加87.02万元,主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入362.73万元,其中,一般公共服务支出305.96万元,占84.35%;社会保障和就业支出31.92万元,占8.8%;卫生健康支出10.52万元,占2.9 %;住房保障支出14.33万元,占3.95%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为253.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为109.39万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于党建扶贫经费3万元;用于干部教育和干部监督经费5万元;用于干部档案管理费及电教经费等5万元;用于党员教育经费5万元;用于干部年度考核奖励及工作经费36万元;用于科技特派员工作专项经费10万元;用于机要工作经费2万元;用于基层党建经费30万元;用于党代表联络工作经费2万元;用于党代表活动经费3万元;用于人才工作经费3万元;用于“两新”组织党工委工作经费3万元;用于党支部活动经费2.39万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.97万元,比2020年预算增加9.55万元,增加的原因主要是公用经费增加

2.“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为5.5万元,其中:公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,当年新购置0 台,年底保有0台),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算2020持平

3.般性支出情况:

2021年本单位会议费预算1.5万元,拟召开党建、干部和老干部工作相关会议,人数60人,内容为党建、干部和老干部工作部署等会议;培训费预算4万元,拟开展党建、干部和老干部等业务培训,人数60人,内容为党建业务培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4.政府性基金收支预算情况

本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

5.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

6.国有资产占有情况

    截止2020年底,我单位名下固定资产66.11万元,其中:房屋0栋,共0平方米,价值0万元;本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  7.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为362.73万元,其中,基本支出253.34万元,项目支出109.39万元。我单位无全区性重点建设项目,故无需公开重点项目绩效情况。


六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总表

组织部(2021年预算公开)

2021年部门整体支出绩效目标申报表(组织部)

2021年科技特派员工作专项经费10万专项资金绩效目标申报表

2021年干部年度考核奖励及工作经费36万专项资金绩效目标申报表

2021年基层党建经费30万专项资金绩效目标申报表