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南岳区寿岳乡人民政府2021年部门预算

发布时间:2021-07-22 12:32:27 作者: 来源:syx


目录

第一部分  概况 

寿岳乡人民政府概况

部门基本情况

职能职责

机构设置

第二部分  部门预算单位构成

部门预算单位构成

第三部分  部门收支总体情况

收入预算

支出预算

第四部分  其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

第五部分  名词解释

第六部分  2021年预算公开表格

第七部分  2021年绩效目标申报表

 

一、单位职责  

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担五项职能:一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐;五是坚持全面从严治党,加强党的建设。

(一)促进经济发展,增加农民收入

做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设,提高农村发展能力。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务,着力改善民生

落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,加强农村公共文化设施建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,加强集镇建设管理,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(三)加强社会管理,维护农村稳定

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护,做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(四)推动基层民主,促进农村和谐

完善基层民主政治机制,指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策,规范决策程序,增强群众参政议政意识。推进民主管理,强化村务公开责任,健全村务公开网络机构,引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度,严格实行财务公开,促进党风廉政建设。

(五)坚持全面从严治党,加强党的建设

加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点"软弱涣散"村党组织制度,抓好后进村整顿工作。优化党组织设置,严格党组织生活,加强后备力量培养,抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设,推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度,强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训,提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导,推动党群共建。

(六)负责本行政区域内风景名胜资源的保护。

(七)负责完成上级交办的其它工作任务。 

二、机构设置  

寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位,下辖5个行政村,无二级预算单位。根据编办核定,我乡内设六办三中心,核定编制数58人,其中:行政编制24人、事业编制34人;2020年末实际在岗在编人数39人,行政编制22人,事业编制17人,退休人员1人,临聘人员6人,现有公务用车4台,其中定向保障车辆3台,其他公务用车1台。

二、部门预算单位构成 

我乡政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡人民政府本级 。

三、部门收支总体情况

我乡人民政府2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2020年年初预算数830.8万元,其中:经费拨款830.8万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加80.53万元,主要是由于落实省委加强基层建设"1+5"文件精神加大基层资金补助力度,以及将年终目标管理考核奖纳入年初预算。

2.支出预算。2021年年初预算数830.8万元,其中:基本支出419.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出411.27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于农林水及,农村一事一议方面等。

四、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.18万元,比2020年预算增加4.41万元。公车增加一台应急车辆以及人员增加。

    2."三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为29万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费29万元(其中公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2020年"三公"经费预算比2020年增加9万元,增加的原因主要是车辆运行时间久,辖区范围主要以山区为主,相关维护成本增加。

3.政府采购情况

2021年政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算8万元,政府采购工程预算0万元。

    4.国有资产占有情况

截至2020年12月31日,固定资产总额为384.18万元,其中房屋及建筑物3栋,面积共计1800多平方米,资产共计218.79万元,本单位共有一般执法用车车辆三台,通用设备121.25万元,专用设备14.22万元,家具及动植物29.92万元,其中50万元以上通用设备0台,100万以上专用设备0台。

    5.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为830.8万元,其中,基本支出419.53万元,项目支出411.27万元。我单位无全区性重点建设项目。

五、名词解释

    1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2."三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


六、2021年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总体情况表

 

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