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祝融街道办事处2018年度部门决算编制说明

发布时间:2019-03-05 10:29:00 作者: 来源:南岳区党政门户网

第一部分  祝融街道办事处概况

一、部门职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,祝融街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加居民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护社会稳定;四是推进基层民主,促进社会和谐。

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进居民自治,加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展,增加居民收入。加快城市建设管理,服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业,推动产业结构调整。促进民营经济发展,引导居民多渠道转移就业,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务,着力改善民生。强化城区基础设施建设,改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定低生育水平。促进义务教育发展,推动公共卫生体系和基本医疗体系建设,加强公共文化设施建设,丰富居民群众文化生活,发展体育事业,培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理,维护社会稳定。加强民主法制建设,深入开展社区法制宣传教育,善于运用法制思维和法制方式做好和谐社会创建工作。加强社会治安综合治理,完善社区治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好群众信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主,促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度,推进居务公开、财务公开,引导居民有序参与社区事务管理,推动社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6、加强生态环境建设和保护,做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

7、负责完成上级交办的其它工作任务。

机构设置

祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位,根据编办核定,核定祝融街道办事处机关行政编制17名,事业编制8名。除保证领导职数外,主要用于办公室主任、综治办主任、旅游经济管理办主任、工会主席、办公室秘书、民政办助理、妇联主席、团委书记、风景资源办主任、便民服务中心主任和其他办事员等行政人员所需编制。

祝融街道办事处设领导职数为9名:书记1名,主任1名(兼副书记),副主任3名(其中2名党委委员),纪委书记1名,武装部长1名(党委委员),人大联络工委主任1名(党委委员),政协联络工委主任1名(党委委员)。

街道办事处实际在岗人数29名,财政统发工资人员20名,临聘人员9名。

第二部分   祝融街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

第三部分 祝融街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)年度收支决算情况。

1全年总收入1337.48万元,其中:财政拨款收入1246.68万元,其他收入90.8万元。

2、全年总支出1437.67万元,其中:基本支出1014.21万元,项目支出423.45万元。

3.结余情况,上年结余201.16万元,累计结余100.98万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。年度一般公共预算财政拨款支出1380.23万元,其中:基本支出988.36万元,项目支出为391.87万元。 

(四)年度“三公”经费决算情况。2018年,我处“三公”经费共计2.08万元,比2018年减少7.11万元,下降77.36%;公车运行经费0万元,公费出国(境)费用为0万元。

(五) 本单位政府性基金收入12万元,政府性基金支出12万元。

(六)政府采购支出情况。本单位2018 年度政府采购支出总额45.08万元,其中:政府采购货物支出23.68 万元、政府采购工程支出17.62万元、政府采购服务支出3.78万元。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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