黄竹中心学校

2019年黄竹中心学校预算编制说明

发布时间:2019年06月11日 10:39 来源:衡阳新闻网 作者:

目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)贯彻执行国家教育方针政策,促进南岳教育事业的发展。

(2)负责南岳区黄竹小学、樟树桥小学教育教学管理工作。

(3)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善辖区学校办学条件。

(4)保障辖区适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。

(5)做好留守儿童的关爱工作。

(6)做好退休教师的生活保障工作。

2.机构设置

   黄竹中心学校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校下辖两所小学,分别是黄竹小学、樟树桥小学,核定编制人数39人,其中:行政编制 0 人,全额事业编制 39 人,差额事业编制 0 人,自收自支事业编制0 人,2018年末实际在岗在编人数37人,退休人员27人,临聘人员12人,没有公务用车。

二、部门预算单位构成

   我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区黄竹中心学校。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

三、部门收支总体情况

我校2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

(一)收入预算,2019年年初预算数422.90万元,其中:经费拨款394.71万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款28.19万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算减少5.53万元,主要是由于人员减少,工资福利减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数422.90万元,其中:基本支出383.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出39.27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于主要用于教学管理、师资培训、设施设备的添置方面等。

2019年支出预算较上年预算减少5.53万元,主要是由于人员减少,工资福利减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算422.90万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出422.90万元;占100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数383.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算39.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出39.27万元,主要用于主要用于教学管理、师资培训、设施设备的添置方面等。

     五.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

2019年机关运行经费39.35万元,较2018年41.18万元减少1.83万元,减浮4.65%。主要原因压缩一般公共预算机关运行经费。厉行节俭。

 2.“三公”经费预算

   2019年“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行费 0万元,新购0台保有0台),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年基本持平。

  3.一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展培训0,人数0人,内容为0;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

 4.政府采购情况 2019年政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购服务预算0万元、工程类采购0万元,授予中小企业的合同金额为4万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

 截止2018年底,我单位名下固定资产155.1769万元,其中:其中:房屋及建筑物0万元;专用设备0万元;通用设备0万元;家具用具及动植物0万元,办公设备155.1769万元。车辆0台,0万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

6.预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为422.90万元,其中,基本支出 383.63万元,项目支出39.27万元。

本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。

 

                                                                 七、名词解释

  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分2019年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:部门收支总体情况表。部门收入总体情况表。部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:财政拨款收支总体情况表。一般公共预算支出情况表。一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算三公经费支出情况表。政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

八、2019年部门预算公开表格

  1.一般公共预算部门收入总表

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

  3.经费拨款支出预算表

  4.一般预算拨款支出科目汇总表

  5.政府性基金支出预算表

  6.一般预算拨款基本支出表

  7.一般公共预算“三公”经费预算表

  8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

  9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

  10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

  11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

  12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

  13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

  14.收支预算总表

  15.政府采购预算表

  16.项目支出绩效目标表

   17.财政拨款收支总表

 

 

2019黄竹中心学校整体和专项绩效申报表公开.doc

2019年预算黄竹小学.xls