南岳区童心幼儿园2019年部门预算编制说明

发布时间:2019年06月10日 15:35 来源:衡阳新闻网 作者:

南岳区童心幼儿园2019年部门预算编制说明  

           目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 



第一部分 部门预算说明

  

一、部门基本概况  

1.职能职责  

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

2、研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。

3、负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作;负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,教育的发展与改革,组织实施教育教学改革的政策措施,提升学校办学水平和质量。

5、负责幼儿园教育经费的统筹管理;负责教育经费的安排和预决算工作;对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

6、负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

7、负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

  2.机构设置  

   南岳区童心幼儿园是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我园内设部门5个,分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室,核定编制人数9人,2018年末实际在岗在编人数9人,退休人员9人,临聘人员48人。

  二、部门预算单位构成  

2019年单位构成包含本幼儿园,无二级预算单位。

  三、 部门收支总体情况  

1)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年收入预算总计347.91万元,其中:一般公共预算拨款118.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款229万元。2018年收入预算总计371.69万元,比2018年总收入减23.78万元,减少6.8%减少原因是人员工资减少。

2)支出预算,2019年本部门支出预算总计347.91万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育347.91万元,科学技术0万元,其中:基本支出106.64万元,基本支出包含工资福利支出97.89万元,一般商品和服务支出3.17万,对个人和家庭的补助5.58万元。项目支出241.27万元,项目支出包含专项商品和服务支出241.27万元。2018年支出预算总计371.69万元,比2018年总支出减少23.78万元,减少率6.8%,减少原因是人员工资减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算347.91万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育类支出347.91万元,占100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数106.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算241.27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出241.27万元,主要用于教学教育经费。

五、政府性基金收支预算情况

2019年度本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。

六、其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费

2019年本部门机关运行经费拨款3.17万元,比2018年预算增加3.17万元。增加的原因主要是本年年初预算增加了工会经费和福利费 。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费 0.万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元,新购及保有量均为0),因公出国(境)费  0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.01万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3.一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展培训0,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4.政府采购情况

2019年政府采购预算总额  0万元,其中:其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元、工程类采购0万元,授予中小企业的合同金额为10万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。


5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2018年底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用0车辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产277.1285 万元,其中:房屋及建筑物 2栋,面积3470平方,价值142.3263万元;专用设备21.0481万元;通用设备77.594万元;家具用具及动植物31.2669万元;书籍类4.8932万元;车辆0台,0万元。无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标金额347.91万元其中,基本支出 106.64万元,项目支出 241.27万元。

本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。


七、名词解释  

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 ×××年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:部门收支总体情况表。部门收入总体情况表。部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:财政拨款收支总体情况表。一般公共预算支出情况表。一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算三公经费支出情况表。政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

八、2019年部门预算公开表格  

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表  

17.财政拨款收支总表

                                  

                                                                

 

2019年部门预算编制说明公开.doc

2019童心幼儿园整体支出绩效目标申报表.11.doc

童心2019年预算