2021年南岳区卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 南岳区卫生健康局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区卫生健康局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全区农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。
(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施。监督管理本区内的献血工作,负责本区内的采供血、医疗用血和采供血机构的监督管理。会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全区基本药物价格政策的建议。
(八)组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育
(十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。负责对外合作交流与援外医疗工作。
(十五)指导制定并组织实施全区中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管,并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)贯彻执行中央、省、市保健政策,负责全区保健工作的宏观管理,负责区保健对象的医疗保健工作。承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作员会的日常工作。
(十八)负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责医疗质量安全,杜绝重大医疗事故的发生,最大限度减少医疗纠纷;负责疫苗安全管理,严格医疗废弃物的管理;负责对医疗机构的消防设施、电气线路、人员密集场所、安全出口、压力容器、氧气瓶、配电室、锅炉房、大型医疗设备等重点部位、重点环节进行督导检查,消除安全隐患;负责危险化学品安全管理。要重点抓好毒、麻、易燃、易爆危险化学药品的监管,要严格建立出入库台账,全面提升技术安全防范水平。
(十九)负责职责范围内对卫生和计划生育行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(二十)负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。
(二十一)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 8个,分别是(一)办公室(加挂党建办、人事股牌子)、(二)基层卫生健康教育股(加挂规划信息股牌子)、(三)财务股(加挂基层医疗机构财务核算中心牌子)、(四)综合监督股(加挂政策法规股、行政审批股牌子)、(五)医政医管股(加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子)、(六)疾病预防控制股(加挂卫生应急办牌子)、(七)人口监测与家庭发展股、(八)妇幼和老龄健康股。核定编制人数36人,其中:行政编制4人,全额事业编制30人,2021年末实际在岗在编人数26人,离退休人员13人,临聘人员4人,借调人员3人,劳务派遣3人,现有公务用车 2台(景区医疗救护用车)。
(二)决算单位构成。岳区卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:我局部门决算由办公室(加挂党建办、人事股牌子)、基层卫生健康教育股(加挂规划信息股牌子)、财务股(加挂基层医疗机构财务核算中心牌子)、综合监督股(加挂政策法规股、行政审批股牌子)、医政医管股(加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子)、疾病预防控制股(加挂卫生应急办牌子)、人口监测与家庭发展股、妇幼和老龄健康股8个内设机构构成,无二级预算单位,因此纳入2021部门决算编制范围的只有南岳区卫生健康局本级。
第二部分 2021年部门决算表
部门收支决算总表
部门:XX单位 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,344.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、经营收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 60.22 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 九、卫生健康支出 | 20 | 1,318.00 | |
八、其他收入 | 8 | 52.97 | 十九、住房保障支出 | 21 | 19.32 |
9 | 二十三、其他支出 | 22 | 51.97 | ||
本年收入合计 | 10 | 1,397.81 | 本年支出合计 | 23 | 1,456.51 |
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 12 | 58.70 | 年末结转和结余 | 25 | |
总计 | 13 | 1,456.51 | 总计 | 26 | 1,456.51 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门收入决算表
部门: 南岳区卫生健康局 (本级) 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1397.81 | 1344.84 | 52.97 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7 | 7 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 7 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 7 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.22 | 60.22 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.22 | 60.22 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.22 | 60.22 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1259.3 | 1258.3 | 1 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 824.83 | 824.83 | 1 | |||||
2100101 | 行政运行 | 320.82 | 320.82 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 500.24 | 500.24 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.77 | 2.77 | 1 | |||||
21004 | 公共卫生 | 26.57 | 26.57 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7.35 | 7.35 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.9 | 9.9 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.32 | 9.32 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 362.63 | 362.63 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 66.79 | 66.79 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 240.14 | 240.14 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.7 | 55.7 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.32 | 19.32 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.32 | 19.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.32 | 19.32 | ||||||
229 | 其他支出 | 51.97 | 51.97 | ||||||
22999 | 其他支出 | 51.97 | 51.97 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 51.97 | 51.97 |
注:本表反映部门本年度各项收入情况。
部门支出决算表
部门: 南岳区卫生健康局 (本级) 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1456.51 | 646.93 | 809.58 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.22 | 60.22 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.22 | 60.22 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.22 | 60.22 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1318 | 561.05 | 756.96 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 854.93 | 320.82 | 534.11 | ||||
2100101 | 行政运行 | 320.82 | 320.82 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 530.34 | 530.34 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.77 | 3.77 | |||||
21004 | 公共卫生 | 55.17 | 37.93 | 17.25 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7.35 | 7.35 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.9 | 9.9 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.93 | 37.93 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 362.63 | 175.28 | 187.36 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 66.79 | 66.79 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 240.14 | 175.28 | 64.86 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.7 | 55.7 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.32 | 19.32 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.32 | 19.32 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.32 | 19.32 | |||||
229 | 其他支出 | 51.97 | 6.35 | 45.62 | ||||
22999 | 其他支出 | 51.97 | 6.35 | 45.62 | ||||
2299901 | 其他支出 | 51.97 | 6.35 | 46.62 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:南岳区卫生健康局 (本级) 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,344.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7 | 7 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 60.22 | 60.22 | |||
7 | 九、卫生健康支出 | 21 | 1317 | 1317 | |||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 19.32 | 19.32 | |||
本年收入合计 | 9 | 1344.84 | 本年支出合计 | 23 | 1403.54 | 1403.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 58.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1403.54 | 总计 | 28 | 1403.54 | 1403.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门:南岳区卫生健康局 (本级) 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1403.54 | 640.58 | 762.96 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7 | 0 | 7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.22 | 60.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.22 | 60.22 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 60.22 | 60.22 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1317 | 561.05 | 755.96 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 853.93 | 320.82 | 533.11 | |
2100101 | 行政运行 | 320.82 | 320.82 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 530.34 | 530.34 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.77 | 2.77 | ||
21004 | 公共卫生 | 55.17 | 37.93 | 17.25 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 7.35 | 7.35 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.9 | 9.9 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.93 | 37.93 | ||
21007 | 计划生育事务 | 362.63 | 175.28 | 187.36 | |
2100716 | 计划生育机构 | 66.79 | 66.79 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 240.14 | 175.28 | 64.86 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.7 | 55.7 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.02 | 27.02 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.73 | 25.73 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.32 | 19.32 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.32 | 19.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.32 | 19.32 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
部门: 南岳区卫生健康局 (本级) 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 377.59 | 302 | 商品和服务支出 | 194.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 107.43 | 30201 | 办公费 | 19.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.79 | 30202 | 印刷费 | 18.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 90.79 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 7.09 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 29.74 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 7.09 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.52 | 30206 | 电费 | 4 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.54 | 30207 | 邮电费 | 5.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.49 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 2.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 9.34 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 29.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.81 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.31 | 30214 | 租赁费 | 1.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.94 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.39 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.98 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 20.65 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 20 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 44.98 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 39.74 | 30229 | 福利费 | 20.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.55 | ||||||
人员经费合计 | 438.53 | 公用经费合计 | 202.05 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.50 | 8 | 8 | 22.5 | 12.87 | 6.55 | 6.32 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门:南岳区卫生健康局 (本级) 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门: 公开09表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1456.51万元。与上年年相比,减少 987.39 万元,减少40.40%,主要是因为2021年新冠疫情防控工作经费收入支出有所平缓。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 1397.81 万元,其中:财政拨款收入 1344.84 万元,占96.21 %;上级补助收入 万元,占 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入 57.92万元,占 3.79 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1456.51万元,其中:基本支出646.93 万元,占 44.42%;项目支出809.58万元,占55.58 %;上缴上级支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1344.84万元,与上年相比,减少 606.27 万元,增长(减少)31.07%,主要是因为2021年新冠疫情防控工作经费收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出 1403.54 万元,占本年支出合计的96.37%,与上年相比,财政拨款支出增加 16.25 万元,增长 1.17 %,主要是因为委托业务费用有所减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 1403.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7万元,占 0.5%;社会保障和就业支出(类)支出60.22 万元,占4.30%;卫生健康支出(类)支出1317 万元,占93.83%;住房保障支出(类)支出19.32 万元,占1.37 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为 747.51万元,支出决算数为1403.54万元,完成年初预算的 187.76%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增收入支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为23.38万元,支出决算为60.22万元,完成年初预算的 257.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未将退休人员医保铺底资金纳入。
3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 。
年初预算为255.8万元,支出决算为 320.82万元,完成年初预算的125.42%,决算数大于初预算数的主要原因是:增加了
4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务支出(项) 。
年初预算为145.32万元,支出决算为 530.34万元,完成年初预算的364.95%,决算数大于初预算数的主要原因是:防控办的经费支出未列入年初预算。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 。
年初预算为6.37万元,支出决算为 2.77万元,完成年初预算的364.95%,决算数少于初预算数的主要原因是:乡村医生岗位补贴没有拨。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 。
年初预算为20万元,支出决算为 7.35万元,完成年初预算的 36.75 %,决算数少于初预算数的主要原因是:节约开支。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 。
年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数多于初预算数的主要原因是:新增项目支出。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 。
年初预算为0 万元,支出决算为 37.93万元,决算数多于初预算数的主要原因是:新增项目支出。
9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 。
年初预算为66.79 万元,支出决算为 66.79万元,完成年初预算的100 %。
10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 。
年初预算为94.68 万元,支出决算为 240.14万元,完成年初预算的253.63%,决算数多于初预算数的主要原因是:增加了项目支出。
11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 。
年初预算为114.56 万元,支出决算为 55.7万元,完成年初预算的48.62 %,决算数多于初预算数的主要原因是:节约开支。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。
年初预算为 0 万元,支出决算为 25.73万元,决算数多于初预算数的主要原因是:增加医保铺底资。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 。
年初预算为 1.29 万元,支出决算为 1.29万元,完成年初预算的 100%。
14、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 。
年初预算为 0 万元,支出决算为 18.25万元,决算数多于初预算数的主要原因是:增加了项目支出。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。
年初预算为 19.32万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 640.58 万元,其中:人员经费 377.59万元,占基本支出的58.95%,主要包括基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 奖励金;公用经费 194.96万元,占基本支出的 30.43 %,主要包括办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5万元,支出决算为12.87 万元,完成预算的42.20 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,与上年比无增减变化。
公务接待费支出预算22.5万元,支出决算为 6.32 万元,完成预算的28.09 %,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支,与上年相比减少1.38 万元,减少(增长)17.92 %,减少(增长)的主要原因是厉行节约、缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为 6.55万元,完成预算的 81.88%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支,与上年相比增长 0.44 万元,增长 7.20 %,减少(增长)的主要原因是油价上涨。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.32万元,占49.11%,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.55 万元,占50.89%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次(精确到个位数),开支内容无;
2、公务接待费支出决算为 6.32 万元,全年共接待来访团组211个、来宾 836 人次(精确到个位数),主要是疫情防控、基本公共卫生服务考核等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.32 万元,其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 6.32 万元,主要是区医疗救护、疫情防控用车支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元;年初结转和结余0 万元;支出0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余0 万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出320.82 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加 65.02 万元,增长25.49%。主要原因是:新冠疫情防控支出增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费 0.56万元,用于召开疫情防控会议,人数 120人,内容为疫情防控等;开支培训费 4.74万元,用于开展疫情防控培训,人数300 人,内容为疫情防控。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额 110.06 万元,其中:政府采购货物支出 41.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.1 万元。授予中小企业合同金额 110.06 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 110.06 万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车0 辆,机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1 个,二级项目10 个,共涉及资金1403.54万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。
组织对“ 生育关怀专项经费”、“女性安康险及工作经费”、“景区医疗救护运转经费”、 “计生奖扶、特扶 ”“计生协会工作经费”等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 407.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。
组织对“南岳区卫生健康局” 1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 747.51 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。
(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)
生育关怀专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为13万元,执行数为 13万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:。一是春节走访慰问计生困难家庭;二是在春节、端午节、中秋等传统节假日及独生子女死亡家庭特扶对象生日、独生子女伤残家庭子女生日时对他们进行走访慰问,并送上慰问金和慰问物资。生育关怀包括五个方面的人群,一个就是独生子女发生意外伤亡的空巢家庭,第二个方面就是群众的生殖健康,第三个就是独生子女的家庭教育,第四个就是女儿的健康成长,第五个方面就是在基层工作的计划生育工作者。通过关怀,让实行计划生育的家庭政治上有地位,经济上有实惠,生活上有保障,在构建和谐社会中要让他们共享改革发展的成果,让广大人民群众真正感受到,只要响应党和政府的号召实行计划生育,不管遇到多大的风险和困难,党和政府都会向他们伸出援助之手,社会主义大家庭永远不会忘记他们。
女性安康险及工作经费 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.9 万元,执行数为 26.9 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:为全区18周岁以内的城镇、农村独生子女家庭和两女户家庭已婚育龄妇女由政府出资购买女性安康险。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)
五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开
部门决算公开表-南岳区卫生健康局_99009部门决算公开表-南岳区卫生健康局